lC - Lista de pagamentos.

OPÇÕES DE FILTRO - PAGAMENTOS Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
LISTA DE PAGAMENTOS - 2025 Foram encontradas 10908 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 22/12/2025 - 15:55:33
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
30/07/2025 EMPENHO: 01070388
09.588.479/0001-01
FOPAG SALARIO FAMILIA MUNICIPAL
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 03020237 REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
20,00
30/07/2025 EMPENHO: 03020215
07.963.051/0001-68
LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
2.646,03
30/07/2025 EMPENHO: 01070406
07.963.051/0001-68
LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 03020215 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDA [...]
14.760,57
30/07/2025 EMPENHO: 01070391
09.588.479/0001-01
FOPAG SALARIO FAMILIA MUNICIPAL
05 - SECRETARIA DE SAUDE

REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 03020290 REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
10,00
30/07/2025 EMPENHO: 02050069
07.963.051/0001-68
LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 03020300 REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EM LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
21.441,95
30/07/2025 EMPENHO: 01070318
07.963.051/0001-68
LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02050069 REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EM LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
160.533,77
30/07/2025 EMPENHO: 03020252
07.963.051/0001-68
LICENÇA MATERNIDADE
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LICENÇA MATERNIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO- FME DESTE MUNICIPIO,
3.137,94
30/07/2025 EMPENHO: 01040191
07.963.051/0001-68
LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EM LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
4.377,12
30/07/2025 EMPENHO: 01070343
09.588.479/0001-01
FOPAG SALARIO FAMILIA MUNICIPAL
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 03020218 REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
50,00
30/07/2025 EMPENHO: 01070356
07.963.051/0001-68
LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 01040191 REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EM LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
1.846,68
30/07/2025 EMPENHO: 02050001
03.018.877/0001-06
A M DIESEL LTDA
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM - DE INTERESSE DA SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE - SEJUV, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 13.25.01.08.001.
4.645,13
30/07/2025 EMPENHO: 03020295
917.XXX.XXX-72
FOLHA DE PAGAMENTO BOLSISTA
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA

REFERNTE A DESPESAS COM BOLSISTAS DE ALUNOS DA BANDA DE MUSICA DE MARANGUAPE JOSE ELIIMAR NUNES COSTA , JUNTO A FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA, DURANTE COR [...]
17.000,00
30/07/2025 EMPENHO: 02050074
900.XXX.XXX-53
ESTAGIARIO FOLHA DE PAGAMENTO
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 03020238 REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DO EXERCÍCIO CORRENTE.
1.000,00
30/07/2025 EMPENHO: 01070354
900.XXX.XXX-53
ESTAGIARIO FOLHA DE PAGAMENTO
05 - SECRETARIA DE SAUDE

REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 03020269 REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DO EXERCÍCIO CORRENTE.
1.000,00
30/07/2025 EMPENHO: 03020227
900.XXX.XXX-53
ESTAGIARIO FOLHA DE PAGAMENTO
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DO EXERCÍCIO CORRENTE.
2.899,97
30/07/2025 EMPENHO: 03020194
900.XXX.XXX-53
ESTAGIARIO FOLHA DE PAGAMENTO
02 - GABINETE DO PREFEITO

REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DO EXERCÍCIO CORRENTE.
1.000,00
30/07/2025 EMPENHO: 03030131
00.000.000/0481-27
BANCO DO BRASIL S/A
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO DA MULHER

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
10,00
30/07/2025 EMPENHO: 03030131
00.000.000/0481-27
BANCO DO BRASIL S/A
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO DA MULHER

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
19,23
30/07/2025 EMPENHO: 02050084
00.000.000/0481-27
BANCO DO BRASIL S/A
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRÂNSITO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
162,22
30/07/2025 EMPENHO: 01040254
00.000.000/0481-27
BANCO DO BRASIL S/A
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRÂNSITO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
70,94
30/07/2025 EMPENHO: 01040250
00.000.000/0481-27
BANCO DO BRASIL S/A
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
10,00
30/07/2025 EMPENHO: 01040250
00.000.000/0481-27
BANCO DO BRASIL S/A
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
89,07
30/07/2025 EMPENHO: 01070237
44.866.392/0001-41
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE

REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 13231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E [...]
20.484,15
30/07/2025 EMPENHO: 01070248
44.866.392/0001-41
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE

REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 13231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E [...]
93.611,40
30/07/2025 EMPENHO: 01070238
44.866.392/0001-41
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO

REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 12231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBI [...]
131.922,58
30/07/2025 EMPENHO: 01070242
44.866.392/0001-41
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO

REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 12.24.09.19.001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MEIO [...]
15.320,67
30/07/2025 EMPENHO: 01070243
44.866.392/0001-41
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO

REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 12.24.09.19.001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MEIO [...]
40.607,73
30/07/2025 EMPENHO: 01040255
00.000.000/0481-27
BANCO DO BRASIL S/A
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
30,00
30/07/2025 EMPENHO: 02050086
00.000.000/0481-27
BANCO DO BRASIL S/A
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
146,90
30/07/2025 EMPENHO: 02050086
00.000.000/0481-27
BANCO DO BRASIL S/A
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
85,29

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo