Data Liquidação |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/02/2026 |
EMPENHO: 05010309
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE DE ENDEMIAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍ [...]
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8.022,31 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 05010326
ACONTÁBIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S EPP
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS Nota Fiscal: 3326
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE, NO ÂMBITO DOS REGISTROS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINA [...]
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35.997,69 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 05010276
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DAS INSTALAÇÕES DO PREDIO DA GUARDA MUNICIPAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANS [...]
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955,63 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 05010312
FIBERPLAY TELECOMUNICACOES LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Nota Fiscal: 708
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUC [...]
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147,65 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 05010291
FIBERPLAY TELECOMUNICACOES LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Nota Fiscal: 707
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUC [...]
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1.238,55 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 05010337
JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI
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05 - SECRETARIA DE SAUDE Nota Fiscal: 957
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, ATRAVÉS DE SOFTWARE DE GESTÃO DA SAÚDE E EQUIPAMENTOS, OBJETIVANDO A IMPLANTAÇÃ [...]
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202.342,62 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 05010329
S & S INFORMATICA ASSESORIA E CONSULTORIA MUNICIPA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS Nota Fiscal: 28384
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO Nº 03.25.03.12.001
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21.000,00 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 05010313
FIBERPLAY TELECOMUNICACOES LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS Nota Fiscal: 698
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, CON [...]
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2.341,65 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 05010287
RAFAELA SENA DE PAIVA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, PARA A BENEFICIÁRIA SRA. RAFAELA SENA DE PAIVA, DE ACORDO COM O DECRETO N° 7243/202 [...]
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300,00 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 05010285
MARIA SILVA DE SOUSA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, PARA A BENEFICIÁRIA SRA. MARIA SILVA DE SOUSA, DE ACORDO COM O DECRETO N° 7243/2021 [...]
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100,00 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 05010284
FRANCISCA ALZERINA CAVALCANTE FREITAS
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, SITUADO NA RUA PEDRO SILVA, Nº 77, OUTRA BANDA, MARANGUAPE-CE, DA BENEFICIÁRIA SRA. [...]
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300,00 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 05010288
LUIZA RIBEIRO PAIVA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, PARA A BENEFICIÁRIA SRA. LUIZA RIBEIRO PAIVA, DE ACORDO COM O DECRETO N° 7243/2021 [...]
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150,00 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 05010303
ELZIRENE DA SILVA PAIXÃO
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, SITUADO NA RUA PEDRO SILVA, Nº 77, OUTRA BANDA, MARANGUAPE-CE, DA BENEFICIÁRIA SRA. [...]
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100,00 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 05010293
RAQUEL PEREIRA DA SILVA BARBOSA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, PARA A BENEFICIÁRIA SRA. RAQUEL PEREIRA DA SILVA BARBOSA, DE ACORDO COM O DECRETO N [...]
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300,00 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 05010295
CIRLEIDE MENDES DA SILVA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, PARA A BENEFICIÁRIA SRA. CIRLEIDE MENDES DA SILVA, DE ACORDO COM O DECRETO N° 7243/ [...]
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100,00 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 05010300
LIVIA SILVA DOS SANTOS
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, PARA A BENEFICIÁRIA SRA. LIVIA SILVA DOS SANTOS, DE ACORDO COM O DECRETO N° 7243/20 [...]
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200,00 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 05010277
ANTONIA JOCELIA RODRIGUES UCHOA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, SITUADO NA RUA PEDRO SILVA, Nº 77, OUTRA BANDA, MARANGUAPE-CE, DA BENEFICIÁRIA SRA. [...]
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300,00 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 02010113
SERAP SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E ASSESSORIA PUBLI
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA Nota Fiscal: 773
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS E PROJETO [...]
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7.500,00 |
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| 06/02/2026 |
EMPENHO: 03020011
NATANAEL LADISLAU RIBEIRO
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10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESA COM O PAGAMENTO DO APORTE FINANCEIRO PARA PATROCÍNIO DEVIDAMENTE AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL NO 3.209/2023-23/11/2023, ESPECIFICAMENTE PARA O BLOCO "OS CAMARÕES", P [...]
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2.000,00 |
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| 06/02/2026 |
EMPENHO: 03020010
ANTONIA REGILA CORDEIRO COELHO
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10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESA COM O PAGAMENTO DO APORTE FINANCEIRO PARA PATROCÍNIO DEVIDAMENTE AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL NO 3.209/2023-23/11/2023, ESPECIFICAMENTE PARA O BLOCO "UZ POLÊMICOS, P [...]
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10.000,00 |
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| 06/02/2026 |
EMPENHO: 03020012
GILCILENE DA SILVA SOARES
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10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESA COM O PAGAMENTO DO APORTE FINANCEIRO PARA PATROCÍNIO DEVIDAMENTE AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL NO 3.209/2023-23/11/2023, ESPECIFICAMENTE PARA O BLOCO "LUCINHA AGRIPIN [...]
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2.500,00 |
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| 06/02/2026 |
EMPENHO: 13010004
BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO Nota Fiscal: 34417
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS CRECHES - PNAC - DA REDE PÚBLICA MUNICIP [...]
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50.312,00 |
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| 06/02/2026 |
EMPENHO: 13010003
BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO Nota Fiscal: 34419
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE, DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO [...]
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86.299,00 |
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| 06/02/2026 |
EMPENHO: 13010005
BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO Nota Fiscal: 34418
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA - PNAP - DA REDE PÚBLICA MUNICIPA [...]
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50.229,50 |
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| 06/02/2026 |
EMPENHO: 12010010
FREEDOM HOSPITALAR LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER Nota Fiscal: 1996
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERSBTER EM MARANGUAPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 09.25.10.29.001/PA E CONTRATO Nº 09. [...]
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26.303,40 |
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| 06/02/2026 |
EMPENHO: 12010014
FREEDOM HOSPITALAR LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER Nota Fiscal: 1995
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 09.25.10.29.001/PA E CO [...]
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184.144,70 |
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| 06/02/2026 |
EMPENHO: 12010012
NORT MED PRODUTOS HOSPITALES LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER Nota Fiscal: 5521
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 09.25.10.29.001/PA E CO [...]
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83.721,75 |
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| 06/02/2026 |
EMPENHO: 12010007
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Nota Fiscal: 6171
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA [...]
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18.723,60 |
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| 06/02/2026 |
EMPENHO: 09010003
N. C. MOTA FILHO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO Nota Fiscal: 16
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ROUPAS E ACESSÓRIOS DO PROJETO "FARDAS DE MARANGUAPE", PARA A JORNADA PEDAGOGICA. CONFORME CONTRATO Nº 04.26.01.05.004
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22.097,50 |
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| 06/02/2026 |
EMPENHO: 09010002
P F PEREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO Nota Fiscal: 182
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ROUPAS DO PROTO "FARDAS DE MARANGUAPE", PARA JORNADA PEDAGÓGICA , CONFORME CONTRATO Nº 04.26.01.05.002.
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22.097,50 |
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