Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01090171 - DATA: 01/09/2025
FOPAG PENSÃO ALIMENTICIA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRANSITO
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE AGOSTO/25
|
10.130,16 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01090148 - DATA: 01/09/2025
SINDICATO DOS AGENTES MUN.DE SEGURANÇA PUBLICA CE.
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRANSITO
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE AGOSTO/25
|
1.559,96 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01090147 - DATA: 01/09/2025
BANCO DO BRASIL S.A
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRANSITO
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE AGOSTO/25
|
300,15 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01090146 - DATA: 01/09/2025
BANCO BRADESCO S.A.
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRANSITO
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE AGOSTO/25
|
27.480,91 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01090145 - DATA: 01/09/2025
BANCO SANTANDER (BRASIL)
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRANSITO
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE AGOSTO/25
|
6.391,18 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01090144 - DATA: 01/09/2025
ODONTOART PLANOS ODONTOLOGICOS
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRANSITO
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE AGOSTO/25
|
223,50 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01090143 - DATA: 01/09/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. MARANGUAPE
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRANSITO
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE AGOSTO/25
|
12.294,22 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01090142 - DATA: 01/09/2025
APAE-ASS.DE PAIS E AMIGOS .DOS EXCEPC. DE MPE.
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRANSITO
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE AGOSTO/25
|
7,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01090141 - DATA: 01/09/2025
ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRANSITO
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE AGOSTO/25
|
70,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01090140 - DATA: 01/09/2025
M & A SEGUROS CORRETORA DE SEGUROS LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRANSITO
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE AGOSTO/25
|
45,96 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01090139 - DATA: 01/09/2025
HAPVIDA ASSINSTENCIA MEDICA LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRANSITO
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE AGOSTO/25
|
3.915,76 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01090138 - DATA: 01/09/2025
ODONTOPREV S/A
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRANSITO
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE AGOSTO/25
|
372,90 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01090137 - DATA: 01/09/2025
SINDICATO DOS FUNC.E EMPREG.DA PREF.MUN. DE MPE
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRANSITO
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE AGOSTO/25
|
39,08 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01090478 - DATA: 01/09/2025
A M DIESEL LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DESTINADOS À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS , NO EXERCÍCIO DO SEU PAPEL INSTITUCIONAL DE GARANTIR A ORDEM E SEGU [...]
|
6.358,06 |
6.289,67 |
6.289,67 |
|
EMPENHO: 01090475 - DATA: 01/09/2025
MLX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DESTINADOS À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, NO EXERCÍCIO DO SEU PAPEL INSTITUCIONAL DE GARANTIR A ORDEM E SEGURANÇA DA POPULAÇÃO INDISPENSÁVEI [...]
|
7.020,00 |
6.979,05 |
6.979,05 |
|
EMPENHO: 01090423 - DATA: 01/09/2025
EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS COM ENVIO DAS NOTIFICAÇÕES DE INFRAÇÕES DE TRASINTO EMITIDAS PEL [...]
|
6.783,20 |
6.782,10 |
6.782,10 |
|
EMPENHO: 01090395 - DATA: 01/09/2025
EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS COM ENVIO DAS NOTIFICAÇÕES DE INFRAÇÕES DE TRASINTO EMITIDAS PEL [...]
|
6.481,62 |
6.481,62 |
6.481,62 |
|
EMPENHO: 01090389 - DATA: 01/09/2025
KYO LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DEITINADO A LOCAÇÃO DE DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GUARDA [...]
|
1.080,00 |
1.080,00 |
1.080,00 |
|
EMPENHO: 01090376 - DATA: 01/09/2025
W2E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA-ME
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DESTINADOS AO SERVIÇO DE IMPLATAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA PARA APOIAR AS ATIVIDADES RELACIONADOS AO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃDO NUTRA [...]
|
35.725,00 |
35.725,00 |
35.725,00 |
|
EMPENHO: 01090336 - DATA: 01/09/2025
LIDER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DESTINADOS À IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIARIA (VERTICAL E HORIZONTAL) NO EXERCÍCIO DO SEU PAPEL INDE GARANTIR A ORDEM E SEGURANÇA [...]
|
120.000,00 |
119.109,00 |
119.109,00 |
|
EMPENHO: 01090334 - DATA: 01/09/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRANSITO
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02060411 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS, AT [...]
|
35.000,00 |
21.632,05 |
22.951,61 |
|
EMPENHO: 01090316 - DATA: 01/09/2025
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRANSITO
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 03020427 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARAN [...]
|
167.000,00 |
42.579,79 |
39.226,11 |
|
EMPENHO: 01090225 - DATA: 01/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SESSET
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRANSITO
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 01040193 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
|
146.000,00 |
9.334,70 |
9.334,70 |
|
EMPENHO: 01090224 - DATA: 01/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SESSET
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRANSITO
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02060334 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDAD [...]
|
25.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01090223 - DATA: 01/09/2025
AUXILIO ALIMENTAÇÃO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRANSITO
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 03020233 REFERENTE A CUSTEIO DE AUXILIO-ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES LOTADOS/GUARDA MUNICIPAL NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
|
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01090222 - DATA: 01/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SESSET
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRANSITO
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02060332 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS/ GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS [...]
|
1.174.000,00 |
553.231,47 |
562.798,15 |
|
EMPENHO: 01090335 - DATA: 01/09/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO DA MULHER
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 01070514 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS, AT [...]
|
44.500,00 |
9.070,25 |
18.303,54 |
|
EMPENHO: 01090221 - DATA: 01/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SERMULHER
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO DA MULHER
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02050067 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDAD [...]
|
270.000,00 |
192.029,99 |
192.029,99 |
|
EMPENHO: 01090163 - DATA: 01/09/2025
IZAURA DE ANDRADE VASCONCELOS
|
GABINETE DO PREFEITO
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE AGOSTO/25
|
775,20 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01090162 - DATA: 01/09/2025
FOPAG PENSÃO ALIMENTICIA
|
GABINETE DO PREFEITO
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE AGOSTO/25
|
770,53 |
0,00 |
0,00 |
|