lC - Lista de empenhos.

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LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2025 Foram encontradas 14289 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 24/12/2025 - 08:56:32
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 01090171 - DATA: 01/09/2025
FOPAG PENSÃO ALIMENTICIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRANSITO
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE AGOSTO/25
10.130,16 0,00 0,00
EMPENHO: 01090148 - DATA: 01/09/2025
SINDICATO DOS AGENTES MUN.DE SEGURANÇA PUBLICA CE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRANSITO
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE AGOSTO/25
1.559,96 0,00 0,00
EMPENHO: 01090147 - DATA: 01/09/2025
BANCO DO BRASIL S.A
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRANSITO
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE AGOSTO/25
300,15 0,00 0,00
EMPENHO: 01090146 - DATA: 01/09/2025
BANCO BRADESCO S.A.
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRANSITO
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE AGOSTO/25
27.480,91 0,00 0,00
EMPENHO: 01090145 - DATA: 01/09/2025
BANCO SANTANDER (BRASIL)
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRANSITO
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE AGOSTO/25
6.391,18 0,00 0,00
EMPENHO: 01090144 - DATA: 01/09/2025
ODONTOART PLANOS ODONTOLOGICOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRANSITO
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE AGOSTO/25
223,50 0,00 0,00
EMPENHO: 01090143 - DATA: 01/09/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. MARANGUAPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRANSITO
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE AGOSTO/25
12.294,22 0,00 0,00
EMPENHO: 01090142 - DATA: 01/09/2025
APAE-ASS.DE PAIS E AMIGOS .DOS EXCEPC. DE MPE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRANSITO
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE AGOSTO/25
7,00 0,00 0,00
EMPENHO: 01090141 - DATA: 01/09/2025
ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRANSITO
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE AGOSTO/25
70,00 0,00 0,00
EMPENHO: 01090140 - DATA: 01/09/2025
M & A SEGUROS CORRETORA DE SEGUROS LTDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRANSITO
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE AGOSTO/25
45,96 0,00 0,00
EMPENHO: 01090139 - DATA: 01/09/2025
HAPVIDA ASSINSTENCIA MEDICA LTDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRANSITO
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE AGOSTO/25
3.915,76 0,00 0,00
EMPENHO: 01090138 - DATA: 01/09/2025
ODONTOPREV S/A
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRANSITO
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE AGOSTO/25
372,90 0,00 0,00
EMPENHO: 01090137 - DATA: 01/09/2025
SINDICATO DOS FUNC.E EMPREG.DA PREF.MUN. DE MPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRANSITO
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE AGOSTO/25
39,08 0,00 0,00
EMPENHO: 01090478 - DATA: 01/09/2025
A M DIESEL LTDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DESTINADOS À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS , NO EXERCÍCIO DO SEU PAPEL INSTITUCIONAL DE GARANTIR A ORDEM E SEGU [...]
6.358,06 6.289,67 6.289,67
EMPENHO: 01090475 - DATA: 01/09/2025
MLX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DESTINADOS À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, NO EXERCÍCIO DO SEU PAPEL INSTITUCIONAL DE GARANTIR A ORDEM E SEGURANÇA DA POPULAÇÃO INDISPENSÁVEI [...]
7.020,00 6.979,05 6.979,05
EMPENHO: 01090423 - DATA: 01/09/2025
EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS COM ENVIO DAS NOTIFICAÇÕES DE INFRAÇÕES DE TRASINTO EMITIDAS PEL [...]
6.783,20 6.782,10 6.782,10
EMPENHO: 01090395 - DATA: 01/09/2025
EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS COM ENVIO DAS NOTIFICAÇÕES DE INFRAÇÕES DE TRASINTO EMITIDAS PEL [...]
6.481,62 6.481,62 6.481,62
EMPENHO: 01090389 - DATA: 01/09/2025
KYO LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DEITINADO A LOCAÇÃO DE DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GUARDA [...]
1.080,00 1.080,00 1.080,00
EMPENHO: 01090376 - DATA: 01/09/2025
W2E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA-ME
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DESTINADOS AO SERVIÇO DE IMPLATAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA PARA APOIAR AS ATIVIDADES RELACIONADOS AO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃDO NUTRA [...]
35.725,00 35.725,00 35.725,00
EMPENHO: 01090336 - DATA: 01/09/2025
LIDER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DESTINADOS À IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIARIA (VERTICAL E HORIZONTAL) NO EXERCÍCIO DO SEU PAPEL INDE GARANTIR A ORDEM E SEGURANÇA [...]
120.000,00 119.109,00 119.109,00
EMPENHO: 01090334 - DATA: 01/09/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRANSITO
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02060411 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS, AT [...]
35.000,00 21.632,05 22.951,61
EMPENHO: 01090316 - DATA: 01/09/2025
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRANSITO
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 03020427 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARAN [...]
167.000,00 42.579,79 39.226,11
EMPENHO: 01090225 - DATA: 01/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SESSET
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRANSITO
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 01040193 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
146.000,00 9.334,70 9.334,70
EMPENHO: 01090224 - DATA: 01/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SESSET
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRANSITO
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02060334 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDAD [...]
25.000,00 0,00 0,00
EMPENHO: 01090223 - DATA: 01/09/2025
AUXILIO ALIMENTAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRANSITO
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 03020233 REFERENTE A CUSTEIO DE AUXILIO-ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES LOTADOS/GUARDA MUNICIPAL NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
3.000,00 0,00 0,00
EMPENHO: 01090222 - DATA: 01/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SESSET
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRANSITO
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02060332 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS/ GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS [...]
1.174.000,00 553.231,47 562.798,15
EMPENHO: 01090335 - DATA: 01/09/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO DA MULHER
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 01070514 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS, AT [...]
44.500,00 9.070,25 18.303,54
EMPENHO: 01090221 - DATA: 01/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SERMULHER
SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO DA MULHER
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02050067 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDAD [...]
270.000,00 192.029,99 192.029,99
EMPENHO: 01090163 - DATA: 01/09/2025
IZAURA DE ANDRADE VASCONCELOS
GABINETE DO PREFEITO
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE AGOSTO/25
775,20 0,00 0,00
EMPENHO: 01090162 - DATA: 01/09/2025
FOPAG PENSÃO ALIMENTICIA
GABINETE DO PREFEITO
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE AGOSTO/25
770,53 0,00 0,00

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