lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 20757 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 20/12/2024 - 08:17:04
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
20/05/2024 01020042
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO BAÚ REFRIGERADO, PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS QUE ATENDEM O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SO [...]
PAGO 7.794,55
17/05/2024 17050024
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE - CE, CONFORME CONDIÇÕES [...]
EMPENHADO 5.153,54
17/05/2024 17050023
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE - CE, CONFO [...]
EMPENHADO 4.258,30
17/05/2024 17050022
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE - CE, CONFO [...]
EMPENHADO 29.752,60
17/05/2024 17050021
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL E MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES VINCULADAS A ATENÇÃO PR [...]
EMPENHADO 12.314,80
17/05/2024 17050020
COMERCIAL DMS LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE - CE, CONFO [...]
EMPENHADO 9.349,66
17/05/2024 17050019
SEC. DE GOV. - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAU
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
ALOR QUE SE EMPENHA PAFRA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO RESEIDENCIAL COLETADO PELO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE-CE), DESTINADO AO ATERRO SANITÁ [...]
EMPENHADO 16.000,00
17/05/2024 17050018
ESCOLA CEARENSE DE OFTAMOLOGIA LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - TRATAMEN [...]
EMPENHADO 20.360,92
17/05/2024 17050017
LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI ME
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MAQUINAS PESADAS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E DEMAIS NECESSIDADES NA SEDE DO MUNICÍPIO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02.01.0797 DATADO [...]
EMPENHADO 25.500,00
17/05/2024 17050016
M M V FREITAS
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, PARA ATENDER A DEMANDA DA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ- [...]
EMPENHADO 8.268,40
17/05/2024 17050015
LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI ME
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MAQUINAS PESADAS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E DEMAIS NECESSIDADES NA SEDE DO MUNICÍPIO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02.01.0797 DATADO [...]
EMPENHADO 60.018,70
17/05/2024 17050014
M M V FREITAS
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE. DE ACORDO COM O CONT [...]
EMPENHADO 5.183,60
17/05/2024 17050013
M M V FREITAS
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ATENCAO SECUNDARIA. DE ACORDO COM O CONTRATO N° [...]
EMPENHADO 7.087,20
17/05/2024 17050012
M M V FREITAS
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES GERAIS DE CONTROLE DE ENDEMIAS. DE ACORDO COM O CON [...]
EMPENHADO 1.181,20
17/05/2024 17050011
M M V FREITAS
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA ÓPTICA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - OCA, CONFORME CONTRATO [...]
EMPENHADO 1.181,20
17/05/2024 17050010
M M V FREITAS
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS AÇÕES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, ATRAVÉ [...]
EMPENHADO 1.181,20
17/05/2024 17050009
M M V FREITAS
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUC [...]
EMPENHADO 1.181,20
17/05/2024 17050008
M M V FREITAS
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADO À SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, [...]
EMPENHADO 9.908,40
17/05/2024 17050007
CACTUS - LOCAÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, AR CONDICIONADO, DESTINADOS AO PREDIO ANEXO DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL PEDRO CAMARA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRA [...]
EMPENHADO 91.813,12
17/05/2024 17050006
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PAGAMENTO EM AQUISIÇÃO DE 167 GARRAFÃO DE ÁGUA PURIFICADA, ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, NÃO GASOSA, ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS COM [...]
EMPENHADO 1.098,86
17/05/2024 17050005
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), DESTINADOS ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO [...]
EMPENHADO 2.623,86
17/05/2024 17050004
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), DESTINADOS ATENDER A DEMANDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUN [...]
EMPENHADO 1.263,34
17/05/2024 17050003
ESCOLA CEARENSE DE OFTAMOLOGIA LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - TRATAMEN [...]
EMPENHADO 19.908,56
17/05/2024 17050002
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA STDS, EM ALUSÃO A FEIRA DE EMPREENDEDORISMO [...]
EMPENHADO 2.000,20
17/05/2024 17050001
LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI ME
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MAQUINAS PESADAS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E DEMAIS NECESSIDADES NA SEDE DO MUNICÍPIO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02.01.0797 DATADO [...]
EMPENHADO 69.347,82
17/05/2024 13050009
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO DE ART DO PROFISSIONAL DA SEINFRA - ENGENHEIRO CIVIL - PARA ELABORAÇÃO DEE ORÇAMENTO NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA OS SER [...]
PAGO 99,64
17/05/2024 13050009
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO DE ART DO PROFISSIONAL DA SEINFRA - ENGENHEIRO CIVIL - PARA ELABORAÇÃO DEE ORÇAMENTO NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA OS SER [...]
LIQUIDADO 99,64
17/05/2024 13050008
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME CONTRATO Nº 04.24.01.2 [...]
PAGO 20.351,50
17/05/2024 13050007
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 04.24.04.23.002, PROVEN [...]
PAGO 35.695,00
17/05/2024 13050006
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE AGUA PURIFICADA, DESTINADOS A SUPRIR ÀS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME CONTRATO Nº 04.24.04.23.001, PROVE [...]
LIQUIDADO 2.731,00
17/05/2024 13050005
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME CONTRATO Nº 04.24.01.24. [...]
PAGO 4.992,75
17/05/2024 13050004
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SUPRIR ÀS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME CONTRATO Nº 04.24.04.23.001 [...]
LIQUIDADO 25.383,00
17/05/2024 13050001
ANTONIO SILVIO NUNES COSTA
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO, CONFORME PARECER Nº 301/2022 - PGM DE 04/07/2022, EM FAVOR DO SERVIDOR ANTÔNIO SÍLVIO NUNES COSTA, ADMITIDO EM 18//07/2002, MATRÍCULA Nº 73 [...]
PAGO 10.594,36
17/05/2024 09040002
APAE-ASS.DE PAIS E AMIGOS .DOS EXCEPC. DE MPE.
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CELEBRAÇÃO DE PARCERIA A SER EXECUTADA EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO FINANCEIRA PELO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE., PARA A EXECUÇÃO DE PROGRAMAS COMPLEMENTARES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, [...]
PAGO 10.800,00
17/05/2024 06050004
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELLI
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA O FORNECI [...]
LIQUIDADO 878,99
17/05/2024 02050079
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA AS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, DESTE MUNÍCIPIO. REF AO MES DE ABRIL/24 C/ VENC. 20/05/24
PAGO 973,67
17/05/2024 02050070
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.016/2022PERP E CONTRAT [...]
PAGO 11.090,46
17/05/2024 02010773
DIOTEC COM. E MAN. IND. E HOSPITAL. LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICO - HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, FISIOTERÁPICOS, DE SUPORTE Á VIDA PARA MANUTENCAO DA A [...]
PAGO 21.365,00
17/05/2024 02010773
DIOTEC COM. E MAN. IND. E HOSPITAL. LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICO - HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, FISIOTERÁPICOS, DE SUPORTE Á VIDA PARA MANUTENCAO DA A [...]
PAGO 21.365,00
17/05/2024 02010773
DIOTEC COM. E MAN. IND. E HOSPITAL. LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICO - HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, FISIOTERÁPICOS, DE SUPORTE Á VIDA PARA MANUTENCAO DA A [...]
PAGO 21.365,00
17/05/2024 02010772
DIOTEC COM. E MAN. IND. E HOSPITAL. LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICO - HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, FISIOTERÁPICOS, DE SUPORTE Á VIDA PARAMANUTENÇÃO DO CE [...]
PAGO 2.111,40
17/05/2024 02010772
DIOTEC COM. E MAN. IND. E HOSPITAL. LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICO - HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, FISIOTERÁPICOS, DE SUPORTE Á VIDA PARAMANUTENÇÃO DO CE [...]
PAGO 2.111,40
17/05/2024 02010772
DIOTEC COM. E MAN. IND. E HOSPITAL. LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICO - HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, FISIOTERÁPICOS, DE SUPORTE Á VIDA PARAMANUTENÇÃO DO CE [...]
PAGO 2.111,40
17/05/2024 02010757
TAINARA FREITAS DE SOUSA
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, SITUADO NA RUA JOSÉ FERNADES VIEIRA, Nº 635, PARQUE SANTA FÉ, MARANGUAPE-CE DA BENEF [...]
LIQUIDADO 100,00
17/05/2024 02010591
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AO NÚCLEO DE CONTROLE DE ZOONOSES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MAR [...]
LIQUIDADO 658,13
17/05/2024 02010487
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR - OCA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOC [...]
LIQUIDADO 125,25
17/05/2024 02010480
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOESCENTES - OCA, DE INTERESSE DA SECRETAR [...]
LIQUIDADO 50,10
17/05/2024 02010451
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM TRAILLER EQUIPADO COM UM CONSULTÓRIO (UNIDADE MÓVEL VETERINÁRIO), DESTINADO A ATENDER AS [...]
LIQUIDADO 9.500,00
17/05/2024 02010294
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AO BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL, ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSITÊN [...]
LIQUIDADO 125,25
17/05/2024 02010247
GPTEC- GERÊNCIA DE PROJETOS E TECNOLOGIA EIRELI
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO DE ASSESSORIA NA AFERIÇÃO MENSAL DOS VALORES DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP REPASSADOS AO MUNICÍPIO E DOS CÁLCULOS DE POTÊNCIA E CONSUMO DE ENERGIA DAS INSTA [...]
PAGO 13.000,00
17/05/2024 02010247
GPTEC- GERÊNCIA DE PROJETOS E TECNOLOGIA EIRELI
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA NA AFERIÇÃO MENSAL DOS VALORES DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP REPASSADOS AO MUNICÍPIO E DOS CÁLCULOS DE POTÊNCIA E CO [...]
LIQUIDADO 13.000,00
17/05/2024 02010228
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR , DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNIC [...]
LIQUIDADO 41,46
17/05/2024 02010228
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR , DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNIC [...]
LIQUIDADO 41,46
17/05/2024 02010228
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR , DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNIC [...]
LIQUIDADO 34,50
17/05/2024 02010228
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR , DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNIC [...]
LIQUIDADO 37,46
17/05/2024 02010228
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR , DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNIC [...]
LIQUIDADO 37,46
17/05/2024 02010228
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR , DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNIC [...]
LIQUIDADO 41,46
17/05/2024 02010228
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR , DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNIC [...]
LIQUIDADO 39,46
17/05/2024 02010228
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR , DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNIC [...]
LIQUIDADO 41,46
17/05/2024 01040337
JOÃO SILVESTRE ROHLEDER JUNIOR - ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DA SAÚDE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE DE EXAMES LABORATORIAIS(CITOPATO [...]
LIQUIDADO 7.458,03

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