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LISTA DE PAGAMENTOS - 2024 Foram encontradas 7754 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 20/12/2024 - 08:17:04
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
16/08/2024 EMPENHO: 01070195
20.346.800/0001-76
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS TIPO POPULAR, CONFORME ESPECIFIÇÃO CONTRATUAIS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO URBANA E AM [...]
8.480,00
16/08/2024 EMPENHO: 01070223
16.779.292/0001-42
RAPI TRANSPORTES LTDA
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO SUV 4X4, UTILIZADO NOS PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO E VISTORIAS TÉCNICAS, NAS LOCALIDADES DE DIFÍCIL AC [...]
9.879,00
16/08/2024 EMPENHO: 01070203
16.779.292/0001-42
RAPI TRANSPORTES LTDA
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PICK UP 4X4, UTILIZADO NOS PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO URBANA E AMBIENTAL E VISTORIAS TÉCNICAS, NAS LO [...]
7.837,00
16/08/2024 EMPENHO: 01020136
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AS INICIATIVAS DE PROMOÇÃO DO COMÉRCIO E SERVIÇOS LOCAIS, ATRAVÉS DO CENTRO DE EMPREEND [...]
248,08
16/08/2024 EMPENHO: 02010490
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AS ATIVIDADES GERAIS DA STDS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO [...]
685,98
16/08/2024 EMPENHO: 01040434
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

A DEMANDA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS (PRAÇAS, MERCADOS, RODOVIÁRIA, CEMITÉRIOS E OUTROS) PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MARANGU [...]
18.408,77
16/08/2024 EMPENHO: 01070125
16.779.292/0001-42
RAPI TRANSPORTES LTDA
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO PICK-UP, DESTINADOS AO TRANSPORTE DIÁRIO DOS ENGENHEIROS PARA AS FISCALIZAÇÕES DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, NA [...]
7.837,00
16/08/2024 EMPENHO: 01070221
12.244.176/0001-78
JOÃO SILVESTRE ROHLEDER JUNIOR - ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02050267 DE 02/05/2024 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DA SAÚDE PARA A PRESTAÇÃO D [...]
9.498,57
16/08/2024 EMPENHO: 03060319
12.244.176/0001-78
JOÃO SILVESTRE ROHLEDER JUNIOR - ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02050267 DE 02/05/2024 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DA SAÚDE PARA A PRESTAÇÃO D [...]
790,35
16/08/2024 EMPENHO: 01070256
13.384.138/0001-83
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE [...]
1.505,40
16/08/2024 EMPENHO: 01070256
13.384.138/0001-83
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE [...]
2.099,20
16/08/2024 EMPENHO: 12060010
34.028.316/0010-02
EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTES E SERVIÇOS POSTAIS DE CARTAS SIMPLES DOS CORREIOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO NUCLEO DE TRANSITO DO MUNICIPIO- NUTRANS, DE [...]
6.902,85
16/08/2024 EMPENHO: 02010506
34.028.316/0010-02
EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
02 - GABINETE DO PREFEITO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE DAS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO ,MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME AO CONTRATO 9912518454
33,90
16/08/2024 EMPENHO: 01070269
12.845.971/0001-11
W.C. LOCACOES DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOTORES
02 - GABINETE DO PREFEITO

O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DEPESAS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARAGUAPE -CE CONFORME AO CONTRATO DE N. 02.23.08.01.001
4.638,80
16/08/2024 EMPENHO: 01070319
02.736.051/0001-01
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA , INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA [...]
20.960,00
16/08/2024 EMPENHO: 01030074
707.XXX.XXX-24
RUBYS DEL CARMEN DIAZ RAMOS
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL SITUADO NA RUA MARIA DE FREITAS LEITE, Nº 70 D, OUTRA BANDA, MARANGUAPE-CE, DA BENEFIC [...]
300,00
16/08/2024 EMPENHO: 03060189
035.XXX.XXX-39
FRANCISCA LILIANE DA SILVA SOUSA
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL SITUADO NA RUA NENONI RODRIGUES, 219, CENTRO, MARANGUAPE-CE, DA BENEFICIÁRIA SRA. FRAN [...]
300,00
16/08/2024 EMPENHO: 01080069
434.XXX.XXX-49
JOSÉ ILSON FERREIRA DE AMORIM
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL SITUADO NA VILA PEDRO CÂMARA, Nº 47, OUTRA BANDA, MARANGUAPE-CE, DO BENEFICIÁRIO SR. J [...]
300,00
16/08/2024 EMPENHO: 01080067
605.XXX.XXX-01
FRANCISCA BRENNA COSTA AMORIM
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL SITUADO NO BECO DO ESCORREGO, GUABIRABA, MARANGUAPE-CE, DA BENEFICIÁRIA SRA. FRANCISCA [...]
300,00
16/08/2024 EMPENHO: 01070257
053.XXX.XXX-48
MARINA FREITAS CÂMARA
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE JETONS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.954/2021 DE 09/08/2021, NO VALOR ACIMA CESCRITO, DESTINADO A SERVIDORA MARINA FREITAS [...]
500,00
16/08/2024 EMPENHO: 01070318
116.XXX.XXX-00
FRANCISCO TADEU BRASILEIRO CAMPOS
05 - SECRETARIA DE SAUDE

VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONS AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, FRANCISCO TADEU BRASILEIRO CAMPOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DE MARANGU [...]
500,00
15/08/2024 EMPENHO: 15080002
07.963.051/0001-68
FOLHA DE PAGAMENTO
05 - SECRETARIA DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS JUNTO A ESSE MUNICIPIO CONFORME PARECER JURÍDICO 3008/2024 DE 22/07/2024.
8.266,92
15/08/2024 EMPENHO: 12010002
07.711.666/0001-05
MUNICIPIO DE PALMACIA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE PALMACIA PEÇA CESSÃO DOS SERVIDORES FRANCISCO JOSE SEVERINO DA SILVA E CESAR NETO GOMES DE OLIVEIRA, PARA A PREFEITURA DE MARANGUAPE, QUE SE EMPENHA P [...]
3.306,20
15/08/2024 EMPENHO: 12010002
07.711.666/0001-05
MUNICIPIO DE PALMACIA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE PALMACIA PEÇA CESSÃO DOS SERVIDORES FRANCISCO JOSE SEVERINO DA SILVA E CESAR NETO GOMES DE OLIVEIRA, PARA A PREFEITURA DE MARANGUAPE, QUE SE EMPENHA P [...]
3.520,50
15/08/2024 EMPENHO: 02080060
07.237.373/0001-20
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

RESSARCIMENTO AO BANCO DO NORDESTE PELA CESSÃO DO SERVIDOR ROGER COELHO DA COSTA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME OF [...]
7.057,38
15/08/2024 EMPENHO: 01080063
00.396.895/0018-73
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DO CONVENIO COM O PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGR [...]
13.356,00
15/08/2024 EMPENHO: 02050047
13.449.440/0001-72
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO), PARA ATENDER AS ATIVIDADES GERAIS DA STDS, CONFORME CONTRA [...]
994,05
15/08/2024 EMPENHO: 02050046
13.449.440/0001-72
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA), PARA ATENDER AS ATIVIDADES GERAIS DA STDS, CONFORME CONTRATO Nº 07.24.01.02.00 [...]
499,45
15/08/2024 EMPENHO: 01040059
13.449.440/0001-72
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO), PARA ATENDER AS ATIVIDADES GERAIS DA STDS, CONFORME CONTRA [...]
1.375,44
15/08/2024 EMPENHO: 01040058
13.449.440/0001-72
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA), PARA ATENDER AS ATIVIDADES GERAIS DA STDS, CONFORME CONTRATO Nº 07.24.01.02.00 [...]
1.499,25

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