despesas extra.

Lista de despesas extra

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LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2026 Foram encontradas 1674 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 12/05/2026 - 16:56:24
Identificação da despesa extra
Fornecedor
Orgão
Histórico
Código
Descrição
Valor (R$) Mais
DESPESA EXTRA: 29040010 - DATA: 29/04/2026
ISMAEL COSTA LESSA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTO CONV. CORREIOS MES DE MAR/26
100000080
CONVENIO EBCT CORREIOS
1.200,00
DESPESA EXTRA: 29040011 - DATA: 29/04/2026
DANIELLY PEREIRA MARTINS
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTO CONV. CORREIOS MES DE MAR/26
100000080
CONVENIO EBCT CORREIOS
1.600,00
DESPESA EXTRA: 29040012 - DATA: 29/04/2026
DEBORA SOARES COSTA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTO CONV. CORREIOS MES DE MAR/26
100000080
CONVENIO EBCT CORREIOS
1.600,00
DESPESA EXTRA: 29040013 - DATA: 29/04/2026
ANTONIO EMILIO GOMES DE ABREU
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTO CONV. CORREIOS MES DE MAR/26
100000080
CONVENIO EBCT CORREIOS
1.200,00
DESPESA EXTRA: 29040014 - DATA: 29/04/2026
ERIALDO BEZERRA DA COSTA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTO CONV. CORREIOS MES DE MAR/26
100000080
CONVENIO EBCT CORREIOS
700,00
DESPESA EXTRA: 29040015 - DATA: 29/04/2026
ANTONIA KELIANE MARTINS
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTO CONV. CORREIOS MES DE MAR/26
100000080
CONVENIO EBCT CORREIOS
1.300,00
DESPESA EXTRA: 29040016 - DATA: 29/04/2026
MANOEL NOGUEIRA RODRIGUES
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTO CONV. CORREIOS MES DE MAR/26
100000080
CONVENIO EBCT CORREIOS
1.200,00
DESPESA EXTRA: 29040017 - DATA: 29/04/2026
ILIDUINA MENEZES MARTINS
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTO CONV. CORREIOS MES DE MAR/26
100000080
CONVENIO EBCT CORREIOS
1.200,00
DESPESA EXTRA: 29040018 - DATA: 29/04/2026
ANTONIA EMANOELA DE SOUSA BARROS
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTO CONV. CORREIOS MES DE MAR/26
100000080
CONVENIO EBCT CORREIOS
1.200,00
DESPESA EXTRA: 29040019 - DATA: 29/04/2026
MARIA SILVIA BERNARDINO DA COSTA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTO CONV. CORREIOS MES DE MAR/26
100000080
CONVENIO EBCT CORREIOS
1.200,00
DESPESA EXTRA: 29040020 - DATA: 29/04/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 20/04 A 28/04/26
100060000
ISS
1.105,47
DESPESA EXTRA: 29040021 - DATA: 29/04/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 20/04 A 28/04/26
100060000
ISS
3.061,96
DESPESA EXTRA: 29040022 - DATA: 29/04/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 20/04 A 28/04/26
100000025
RESTITUIÇÃO
12.528,13
DESPESA EXTRA: 29040023 - DATA: 29/04/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 20/04 A 28/04/26
100000154
IRRF PJ
10.983,11
DESPESA EXTRA: 29040024 - DATA: 29/04/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 20/04 A 28/04/26
100000154
IRRF PJ
6.950,83
DESPESA EXTRA: 29040025 - DATA: 29/04/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 20/04 A 28/04/26
100000154
IRRF PJ
4.254,38
DESPESA EXTRA: 29040026 - DATA: 29/04/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 20/04 A 28/04/26
100060000
ISS
6.864,44
DESPESA EXTRA: 29040027 - DATA: 29/04/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 20/04 A 28/04/26
100060000
ISS
5.303,28
DESPESA EXTRA: 29040028 - DATA: 29/04/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 20/04 A 28/04/26
100060000
ISS
17.726,60
DESPESA EXTRA: 29040029 - DATA: 29/04/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 20/04 A 28/04/26
100000154
IRRF PJ
955,51
DESPESA EXTRA: 29040030 - DATA: 29/04/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 20/04 A 28/04/26
100060000
ISS
359,58
DESPESA EXTRA: 29040031 - DATA: 29/04/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 20/04 A 28/04/26
100000154
IRRF PJ
2.439,70
DESPESA EXTRA: 29040032 - DATA: 29/04/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 20/04 A 28/04/26
100060000
ISS
4.879,41
DESPESA EXTRA: 29040033 - DATA: 29/04/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 20/04 A 28/04/26
100000154
IRRF PJ
49,54
DESPESA EXTRA: 29040034 - DATA: 29/04/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 20/04 A 28/04/26
100000154
IRRF PJ
2.371,68
DESPESA EXTRA: 29040035 - DATA: 29/04/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 20/04 A 28/04/26
100060000
ISS
1.621,76
DESPESA EXTRA: 29040036 - DATA: 29/04/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 20/04 A 28/04/26
100060000
ISS
18.127,36
DESPESA EXTRA: 29040037 - DATA: 29/04/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 22/04 A 28/04/26
100000154
IRRF PJ
4.075,94
DESPESA EXTRA: 29040039 - DATA: 29/04/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 22/04 A 28/04/26
100000154
IRRF PJ
11.501,58
DESPESA EXTRA: 29040040 - DATA: 29/04/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 22/04 A 28/04/26
100000154
IRRF PJ
1.404,31

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