Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 03110086 - DATA: 03/11/2025
MAYARA LEITE DA SILVA
|
FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
|
269,32 |
269,32 |
269,32 |
|
EMPENHO: 03110085 - DATA: 03/11/2025
MILENA FARIAS PEREIRA
|
FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
|
1.517,16 |
1.517,16 |
1.517,16 |
|
EMPENHO: 03110084 - DATA: 03/11/2025
PAMELA VITORIA DE BRITO SILVA MATOS
|
FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
|
1.750,57 |
1.750,57 |
1.750,57 |
|
EMPENHO: 03110083 - DATA: 03/11/2025
PATRICIA SOARES DO NASCIMENTO
|
FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
|
1.517,16 |
1.517,16 |
1.517,16 |
|
EMPENHO: 03110082 - DATA: 03/11/2025
RAELIA FERREIRA SAMPAIO
|
FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
|
1.983,98 |
1.983,98 |
1.983,98 |
|
EMPENHO: 03110081 - DATA: 03/11/2025
RAYANE CUNHA ABREU
|
FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
|
1.867,27 |
1.867,27 |
1.867,27 |
|
EMPENHO: 03110080 - DATA: 03/11/2025
RITA GABRIELLE MATOS FACANHA
|
FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
|
1.983,98 |
1.983,98 |
1.983,98 |
|
EMPENHO: 03110079 - DATA: 03/11/2025
ROSA DARA OLIVEIRA ARAUJO
|
FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
|
807,95 |
807,95 |
807,95 |
|
EMPENHO: 03110078 - DATA: 03/11/2025
ROSSANA MARIA PONTES DO NASCIMENTO
|
FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
|
1.750,57 |
1.750,57 |
1.750,57 |
|
EMPENHO: 03110077 - DATA: 03/11/2025
ROXEANE SILVA AMARAL
|
FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
|
646,36 |
646,36 |
646,36 |
|
EMPENHO: 03110064 - DATA: 03/11/2025
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
|
FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EME MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.012/2024-PERP E [...]
|
32.798,45 |
32.798,45 |
32.798,45 |
|
EMPENHO: 03110004 - DATA: 03/11/2025
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
|
FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.003/2025- PERP E CONTRATO Nº 09.2 [...]
|
8.122,60 |
8.122,60 |
8.122,60 |
|
EMPENHO: 03110003 - DATA: 03/11/2025
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EME MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.012/2024-PERP E [...]
|
32.396,50 |
32.396,50 |
32.396,50 |
|
EMPENHO: 03110328 - DATA: 03/11/2025
A M DIESEL LTDA
|
FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA FUNDAÇÃO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA-FITEC, CONFORME CONTRATO Nº 10.25.01.08.001, COM [...]
|
2.193,62 |
2.193,62 |
1.168,20 |
|
EMPENHO: 03110326 - DATA: 03/11/2025
DIGITECH DIGITALIZACAO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
|
SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, INCLUINDO SE [...]
|
299,98 |
270,48 |
270,48 |
|
EMPENHO: 03110057 - DATA: 03/11/2025
FOPAG PENSÃO ALIMENTICIA
|
SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE OUT/25
|
759,97 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03110014 - DATA: 03/11/2025
AFONSO CORDEIRO TORQUARTO NETO
|
SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM "JETONS" PARA PARTICIPAÇÃO NO COMITÊ DE AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS E POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E RECURSO [...]
|
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
|
EMPENHO: 03110327 - DATA: 03/11/2025
CONTROL ATUAL. CONTAB. AUDIT. E ASS. S/S LTDA - ME
|
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM OS COM SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE DADOS DESTINADOS À GUARDA ARQUIVISTA, INCLUSIVE A PREPARAÇÃO , O ESCANEAMENTO , O TRATAMENTO DE IMAGEM, [...]
|
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03110058 - DATA: 03/11/2025
FOPAG PENSÃO ALIMENTICIA
|
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE OUT/25
|
409,61 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03110013 - DATA: 03/11/2025
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A REGIAO
|
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
REFERENTE A SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REFERENTE AO PROCESSO DE AÇÃO TRABALHISTA - Nº: 0001573-83.2025.5.07.0032 QUE TRAMITA NA 7ª REGIÃO DO TRABALHO DE MARACANAU, [...]
|
741,01 |
741,01 |
741,01 |
|
EMPENHO: 03110108 - DATA: 03/11/2025
ALUCOM LTDA - EPP
|
SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COM SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN LOCO, PARA ATENDER AOS SETORES ADMINISTRAT [...]
|
714,36 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03110012 - DATA: 03/11/2025
JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA - ME
|
SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE - SEJUV, ATRAVÉS DO CO [...]
|
9.995,48 |
9.763,58 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03110011 - DATA: 03/11/2025
A M DIESEL LTDA
|
SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE - SEJUV, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 13.25.01. [...]
|
2.498,65 |
1.927,53 |
1.927,53 |
|
EMPENHO: 03110010 - DATA: 03/11/2025
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
|
SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AOS SETORES: ADMINISTRATIVO, JUVENTUDE, MANUTENÇÃO E ESPORTE, DE INTERE [...]
|
12.720,00 |
12.720,00 |
12.720,00 |
|
EMPENHO: 03110005 - DATA: 03/11/2025
ELRILENE BARBOSA MARQUES
|
SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE TRASPORTE / TRANSLADO - PARA O ATLETA MARANGUAPENSE JOAO FELIPE MARQUES QUEIROZ PARA PARTICIPAR DA COPA NORTE RIOGRANDENS [...]
|
660,00 |
660,00 |
660,00 |
|
EMPENHO: 03110060 - DATA: 03/11/2025
FOPAG PENSÃO ALIMENTICIA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE OUT/25
|
940,73 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03110050 - DATA: 03/11/2025
CIDIANA RODRIGUES SALES
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE OUT/25
|
379,50 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03110282 - DATA: 03/11/2025
ALUCOM LTDA - EPP
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISM [...]
|
1.900,84 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03110321 - DATA: 03/11/2025
LIDER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DESTINADOS À IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIARIA (VERTICAL E HORIZONTAL) NO EXERCÍCIO DO SEU PAPEL INDE GARANTIR A ORDEM E SEGURANÇA [...]
|
100.000,00 |
98.601,00 |
98.601,00 |
|
EMPENHO: 03110059 - DATA: 03/11/2025
FOPAG PENSÃO ALIMENTICIA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRANSITO
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE OUT/25
|
9.920,80 |
0,00 |
0,00 |
|