lC - Lista de empenhos.

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LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2025 Foram encontradas 14019 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 19/12/2025 - 10:41:15
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 02050101 - DATA: 02/05/2025
JOÃO SILVESTRE ROHLEDER JUNIOR - ME
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DA SAÚDE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE DE EXAMES LABORATORIAIS, CONSTANTE [...]
129.526,33 129.519,31 129.519,31
EMPENHO: 02050094 - DATA: 02/05/2025
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.04.08.001, ORIUNDO DO PROCES [...]
312.500,00 312.500,00 312.500,00
EMPENHO: 02050093 - DATA: 02/05/2025
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.23.05.26.003, ORIUNDO DO PROCES [...]
55.800,00 55.800,00 55.800,00
EMPENHO: 02050092 - DATA: 02/05/2025
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.23.05.26.003, ORIUNDO DO PROCES [...]
12.800,00 12.800,00 12.800,00
EMPENHO: 02050083 - DATA: 02/05/2025
LICENÇA MATERNIDADE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 01040198 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS,VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EM LICENCA MATERNIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIP [...]
15.210,36 1.690,04 1.690,04
EMPENHO: 02050082 - DATA: 02/05/2025
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 03020275 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CENTRO DE REABILITACAO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE [...]
28.872,50 20.279,06 20.279,06
EMPENHO: 02050081 - DATA: 02/05/2025
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.23.09.18.001, ORIUNDO DO PROCES [...]
12.800,00 12.800,00 12.800,00
EMPENHO: 02050079 - DATA: 02/05/2025
VK SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.04.08.002, ORIUNDO DO PROC [...]
66.220,00 66.220,00 66.220,00
EMPENHO: 02050078 - DATA: 02/05/2025
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM TRAILLER EQUIPADO COM UM CONSULTÓRIO (UNIDADE MÓVEL VETERINÁRIO), DESTINADO A ATENDER AS [...]
9.500,00 9.500,00 9.500,00
EMPENHO: 02050077 - DATA: 02/05/2025
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.04.08.001, ORIUNDO DO PROCES [...]
33.920,00 33.920,00 33.920,00
EMPENHO: 02050076 - DATA: 02/05/2025
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.04.08.001, ORIUN [...]
8.480,00 8.480,00 8.480,00
EMPENHO: 02050075 - DATA: 02/05/2025
RENATO MOTTA FILHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CHICO AMADOR, N° 41, BAIRRO OUTRA BANDA, MARANGUAPE - CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO NUCLEO DE [...]
8.000,00 8.000,00 8.000,00
EMPENHO: 02050068 - DATA: 02/05/2025
CONTROL ATUAL. CONTAB. AUDIT. E ASS. S/S LTDA - ME
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TRATAMENTO DE DADOS DESTINADOS A GUARDA ARQUIVÍSTA, INCLUINDO A PREPARAÇÃO, O ESCANEAMENTO, O TRATAMENTO DE IMAGENS, [...]
3.000,00 3.000,00 3.000,00
EMPENHO: 02050060 - DATA: 02/05/2025
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 03020418 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/PAB/PSF EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO [...]
200.000,00 120.353,88 200.000,00
EMPENHO: 02050055 - DATA: 02/05/2025
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REFERENTE ENCARGOS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO 904/2013 - 145/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE- IPMM.
949,54 949,54 949,54
EMPENHO: 02050054 - DATA: 02/05/2025
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REFERENTE PARCELAMENTO 904/2013 - 145/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-IPMM.
477,21 477,21 477,21
EMPENHO: 02050047 - DATA: 02/05/2025
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REFERENTE ENCARGOS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO 905/2013 - 145 /240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE- IPMM.
19.463,61 19.463,61 19.463,61
EMPENHO: 02050041 - DATA: 02/05/2025
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REFERENTE PARCELAMENTO 905/2013 - 145/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-IPMM.
9.785,89 9.785,89 9.785,89
EMPENHO: 02050035 - DATA: 02/05/2025
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REFERENTE AO PARCELAMENTO Nº 00764/2022 -PARCELA 34/240 CONFORME LEI Nº 3.053/2022 DE 13 MAIO DE 2022 E PORTARIA Nº 43/2022 DE 01 DE AGOSTO DE 2022 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E IN [...]
9.926,05 9.926,05 9.926,05
EMPENHO: 02050032 - DATA: 02/05/2025
LABTECNICA PROD. PARA LABORATORIO LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAIS PARA MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMÁRIA DE SAÚDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
71.999,45 677,28 677,28
EMPENHO: 02050019 - DATA: 02/05/2025
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 05231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DES [...]
565.554,73 565.554,73 565.554,73
EMPENHO: 02050013 - DATA: 02/05/2025
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REFERENTE A DESPESAS COM REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ENFERMEIROS, TÉCNICO DE ENFERMAGEM E AUXILIAR DE ENFERMAGEM CONFORME PISO NACIONAL, DE ACORDO COM [...]
55.774,83 55.774,83 55.774,83
EMPENHO: 02050012 - DATA: 02/05/2025
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REFERENTE A DESPESAS COM REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ENFERMEIROS, TÉCNICO DE ENFERMAGEM E AUXILIAR DE ENFERMAGEM CONFORME PISO NACIONAL, DE ACORDO COM [...]
2.796,36 2.796,36 2.796,36
EMPENHO: 02050010 - DATA: 02/05/2025
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REFERENTE A DESPESAS COM REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ENFERMEIROS, TÉCNICO DE ENFERMAGEM E AUXILIAR DE ENFERMAGEM CONFORME PISO NACIONAL, DE ACORDO COM [...]
25.552,53 25.552,53 25.552,53
EMPENHO: 02050006 - DATA: 02/05/2025
BANCO DO BRASIL S/A
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
1.000,00 889,41 889,41
EMPENHO: 02050098 - DATA: 02/05/2025
ECOLIMP GESTAO AMBIENTAL E LOCAÇÃO LTDA
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MAQUINAS PESADAS PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E DEMAIS NECESSIDADES NA SEDE E NOS DISTRIT [...]
229.878,44 229.878,44 229.878,44
EMPENHO: 02050097 - DATA: 02/05/2025
ECOLIMP GESTAO AMBIENTAL E LOCAÇÃO LTDA
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MAQUINAS PESADAS PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E DEMAIS NECESSIDADES NA SEDE E NOS DISTRIT [...]
199.921,69 199.921,69 199.921,69
EMPENHO: 02050095 - DATA: 02/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 03020216 REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
11.511,75 6.907,05 9.209,40
EMPENHO: 02050087 - DATA: 02/05/2025
BANCO DO BRASIL S/A
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
1.000,00 844,22 844,22
EMPENHO: 02050080 - DATA: 02/05/2025
RAPI TRANSPORTES LTDA
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS, CLASSIC, PICK-UP E FRONTIER, DESTINADOS AO TRANSPORTE DIARIO DOS ENGENHEIROS PARA FISCALIZAÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS D [...]
16.003,00 16.003,00 16.003,00

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