Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02050101 - DATA: 02/05/2025
JOÃO SILVESTRE ROHLEDER JUNIOR - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DA SAÚDE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE DE EXAMES LABORATORIAIS, CONSTANTE [...]
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129.526,33 |
129.519,31 |
129.519,31 |
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EMPENHO: 02050094 - DATA: 02/05/2025
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.04.08.001, ORIUNDO DO PROCES [...]
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312.500,00 |
312.500,00 |
312.500,00 |
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EMPENHO: 02050093 - DATA: 02/05/2025
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.23.05.26.003, ORIUNDO DO PROCES [...]
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55.800,00 |
55.800,00 |
55.800,00 |
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EMPENHO: 02050092 - DATA: 02/05/2025
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.23.05.26.003, ORIUNDO DO PROCES [...]
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12.800,00 |
12.800,00 |
12.800,00 |
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EMPENHO: 02050083 - DATA: 02/05/2025
LICENÇA MATERNIDADE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 01040198 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS,VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EM LICENCA MATERNIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIP [...]
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15.210,36 |
1.690,04 |
1.690,04 |
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EMPENHO: 02050082 - DATA: 02/05/2025
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 03020275 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CENTRO DE REABILITACAO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE [...]
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28.872,50 |
20.279,06 |
20.279,06 |
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EMPENHO: 02050081 - DATA: 02/05/2025
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.23.09.18.001, ORIUNDO DO PROCES [...]
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12.800,00 |
12.800,00 |
12.800,00 |
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EMPENHO: 02050079 - DATA: 02/05/2025
VK SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.04.08.002, ORIUNDO DO PROC [...]
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66.220,00 |
66.220,00 |
66.220,00 |
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EMPENHO: 02050078 - DATA: 02/05/2025
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM TRAILLER EQUIPADO COM UM CONSULTÓRIO (UNIDADE MÓVEL VETERINÁRIO), DESTINADO A ATENDER AS [...]
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9.500,00 |
9.500,00 |
9.500,00 |
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EMPENHO: 02050077 - DATA: 02/05/2025
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.04.08.001, ORIUNDO DO PROCES [...]
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33.920,00 |
33.920,00 |
33.920,00 |
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EMPENHO: 02050076 - DATA: 02/05/2025
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.04.08.001, ORIUN [...]
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8.480,00 |
8.480,00 |
8.480,00 |
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EMPENHO: 02050075 - DATA: 02/05/2025
RENATO MOTTA FILHO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CHICO AMADOR, N° 41, BAIRRO OUTRA BANDA, MARANGUAPE - CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO NUCLEO DE [...]
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8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
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EMPENHO: 02050068 - DATA: 02/05/2025
CONTROL ATUAL. CONTAB. AUDIT. E ASS. S/S LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TRATAMENTO DE DADOS DESTINADOS A GUARDA ARQUIVÍSTA, INCLUINDO A PREPARAÇÃO, O ESCANEAMENTO, O TRATAMENTO DE IMAGENS, [...]
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3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
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EMPENHO: 02050060 - DATA: 02/05/2025
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 03020418 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/PAB/PSF EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO [...]
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200.000,00 |
120.353,88 |
200.000,00 |
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EMPENHO: 02050055 - DATA: 02/05/2025
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REFERENTE ENCARGOS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO 904/2013 - 145/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE- IPMM.
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949,54 |
949,54 |
949,54 |
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EMPENHO: 02050054 - DATA: 02/05/2025
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REFERENTE PARCELAMENTO 904/2013 - 145/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-IPMM.
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477,21 |
477,21 |
477,21 |
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EMPENHO: 02050047 - DATA: 02/05/2025
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REFERENTE ENCARGOS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO 905/2013 - 145 /240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE- IPMM.
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19.463,61 |
19.463,61 |
19.463,61 |
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EMPENHO: 02050041 - DATA: 02/05/2025
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REFERENTE PARCELAMENTO 905/2013 - 145/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-IPMM.
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9.785,89 |
9.785,89 |
9.785,89 |
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EMPENHO: 02050035 - DATA: 02/05/2025
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REFERENTE AO PARCELAMENTO Nº 00764/2022 -PARCELA 34/240 CONFORME LEI Nº 3.053/2022 DE 13 MAIO DE 2022 E PORTARIA Nº 43/2022 DE 01 DE AGOSTO DE 2022 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E IN [...]
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9.926,05 |
9.926,05 |
9.926,05 |
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EMPENHO: 02050032 - DATA: 02/05/2025
LABTECNICA PROD. PARA LABORATORIO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAIS PARA MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMÁRIA DE SAÚDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
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71.999,45 |
677,28 |
677,28 |
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EMPENHO: 02050019 - DATA: 02/05/2025
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 05231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DES [...]
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565.554,73 |
565.554,73 |
565.554,73 |
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EMPENHO: 02050013 - DATA: 02/05/2025
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REFERENTE A DESPESAS COM REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ENFERMEIROS, TÉCNICO DE ENFERMAGEM E AUXILIAR DE ENFERMAGEM CONFORME PISO NACIONAL, DE ACORDO COM [...]
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55.774,83 |
55.774,83 |
55.774,83 |
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EMPENHO: 02050012 - DATA: 02/05/2025
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REFERENTE A DESPESAS COM REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ENFERMEIROS, TÉCNICO DE ENFERMAGEM E AUXILIAR DE ENFERMAGEM CONFORME PISO NACIONAL, DE ACORDO COM [...]
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2.796,36 |
2.796,36 |
2.796,36 |
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EMPENHO: 02050010 - DATA: 02/05/2025
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REFERENTE A DESPESAS COM REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ENFERMEIROS, TÉCNICO DE ENFERMAGEM E AUXILIAR DE ENFERMAGEM CONFORME PISO NACIONAL, DE ACORDO COM [...]
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25.552,53 |
25.552,53 |
25.552,53 |
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EMPENHO: 02050006 - DATA: 02/05/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
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1.000,00 |
889,41 |
889,41 |
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EMPENHO: 02050098 - DATA: 02/05/2025
ECOLIMP GESTAO AMBIENTAL E LOCAÇÃO LTDA
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MAQUINAS PESADAS PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E DEMAIS NECESSIDADES NA SEDE E NOS DISTRIT [...]
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229.878,44 |
229.878,44 |
229.878,44 |
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EMPENHO: 02050097 - DATA: 02/05/2025
ECOLIMP GESTAO AMBIENTAL E LOCAÇÃO LTDA
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MAQUINAS PESADAS PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E DEMAIS NECESSIDADES NA SEDE E NOS DISTRIT [...]
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199.921,69 |
199.921,69 |
199.921,69 |
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EMPENHO: 02050095 - DATA: 02/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 03020216 REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
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11.511,75 |
6.907,05 |
9.209,40 |
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EMPENHO: 02050087 - DATA: 02/05/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
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1.000,00 |
844,22 |
844,22 |
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EMPENHO: 02050080 - DATA: 02/05/2025
RAPI TRANSPORTES LTDA
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS, CLASSIC, PICK-UP E FRONTIER, DESTINADOS AO TRANSPORTE DIARIO DOS ENGENHEIROS PARA FISCALIZAÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS D [...]
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16.003,00 |
16.003,00 |
16.003,00 |
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