lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Maranguape

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 20757 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 20/12/2024 - 08:17:04
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
15/07/2024 03060186
DIOTEC COM. E MAN. IND. E HOSPITAL. LTDA
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE USINA DE OXIGÊNIO, CENTRAL DE VÁCUO CLINICO MEDICINAL, AR COMPRIMIDO MEDICINAL, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBST [...]
PAGO 65.000,00
15/07/2024 03060184
DR SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A SUPRIR A DERMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE, CONFORME O CONTRATO Nº 03.21.08.26.001 [...]
PAGO 6.270,00
15/07/2024 03060181
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, CONFORME CONTRATO DE N° 03.22.08.12. [...]
PAGO 8.480,00
15/07/2024 03060163
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 01.021/2022PERP E CONTRATO Nº 09.24.01.11. [...]
PAGO 64.190,00
15/07/2024 03060161
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.007/2023PERP E CONTRATO N [...]
PAGO 54.441,98
15/07/2024 03060151
NUTRIENTES MED. DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA -
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 01.021/2022PERP E CONTRATO Nº 09.24.01.11. [...]
PAGO 5.488,92
15/07/2024 03060149
FREEDOM HOSPITALAR LTDA
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.007/2023PERP E CONTRATO N [...]
PAGO 31.180,59
15/07/2024 03060149
FREEDOM HOSPITALAR LTDA
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.007/2023PERP E CONTRATO N [...]
PAGO 77.932,20
15/07/2024 03060148
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 01.021/2022PERP E CONTRATO Nº 09.24.01.11. [...]
PAGO 47.069,39
15/07/2024 03060148
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 01.021/2022PERP E CONTRATO Nº 09.24.01.11. [...]
PAGO 47.907,99
15/07/2024 03060147
FREEDOM HOSPITALAR LTDA
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.007/2023PERP E CONTRATO N [...]
PAGO 50.944,00
15/07/2024 03060147
FREEDOM HOSPITALAR LTDA
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.007/2023PERP E CONTRATO N [...]
PAGO 72.784,40
15/07/2024 03060146
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.007/2023PERP E CONTRATO N [...]
PAGO 61.126,60
15/07/2024 03060112
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, ATRAVÉS DO BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL, CONFORME C [...]
PAGO 5.258,30
15/07/2024 03060042
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS EM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS AGENTES DE LIMPEZA PÚBLI [...]
LIQUIDADO 947,40
15/07/2024 03060025
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO), PARA ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº [...]
PAGO 1.225,62
15/07/2024 03060024
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA), PARA ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-PBF, CONFORME CONTRATO Nº 07.24.01.02.002, [...]
PAGO 7.662,75
15/07/2024 03060020
SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SENTENÇA JUDICIAL EM HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO CELEBRADO ÀS PAGS. 161/165 DO PROCESSO: 0019119-43.2017.8.06.0119, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 076/2021 DE 18/11/2021, REFERENTE A PA [...]
PAGO 15.428,62
15/07/2024 02050318
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO Nº 05240104005, ORIUNDO DO PROCESSO LICI [...]
PAGO 18.986,00
15/07/2024 02050317
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA MANUTENCÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARANGUAPE, CONFORME ESPECIFICAÇ [...]
PAGO 29.654,00
15/07/2024 02050312
DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.007/2023PERP E CONTRATO N [...]
PAGO 25.525,64
15/07/2024 02050312
DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.007/2023PERP E CONTRATO N [...]
PAGO 25.474,81
15/07/2024 02050312
DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.007/2023PERP E CONTRATO N [...]
PAGO 17.401,80
15/07/2024 02050312
DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.007/2023PERP E CONTRATO N [...]
PAGO 16.260,00
15/07/2024 02050312
DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.007/2023PERP E CONTRATO N [...]
PAGO 17.333,49
15/07/2024 02050295
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO Nº 05240104005, ORIUNDO DO PROCESSO LICIT [...]
PAGO 21.942,55
15/07/2024 02050295
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO Nº 05240104005, ORIUNDO DO PROCESSO LICIT [...]
PAGO 2.708,65
15/07/2024 02050295
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO Nº 05240104005, ORIUNDO DO PROCESSO LICIT [...]
PAGO 44.273,80
15/07/2024 02050295
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO Nº 05240104005, ORIUNDO DO PROCESSO LICIT [...]
PAGO 264,15
15/07/2024 02050295
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO Nº 05240104005, ORIUNDO DO PROCESSO LICIT [...]
PAGO 30.288,00
15/07/2024 02050282
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 01.021/2022PERP E CONTRATO Nº 09.24.01.11. [...]
PAGO 48.634,68
15/07/2024 02050117
FREEDOM HOSPITALAR LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO Nº 05240104004, ORIUNDO DO PROCESSO LICI [...]
PAGO 29.546,00
15/07/2024 02050117
FREEDOM HOSPITALAR LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO Nº 05240104004, ORIUNDO DO PROCESSO LICI [...]
PAGO 43.489,00
15/07/2024 02050117
FREEDOM HOSPITALAR LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO Nº 05240104004, ORIUNDO DO PROCESSO LICI [...]
PAGO 36.970,00
15/07/2024 02010785
MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA
08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS, NA FORMA DA RESOLUÇÃO Nº 3.922/2010 DO CMN ? CONSELHO MONETÁRIO NACIONA [...]
PAGO 5.000,00
15/07/2024 02010785
MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA
08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS, NA FORMA DA RESOLUÇÃO Nº 3.922/2010 DO CMN ? CONSELHO MONETÁRIO NACIONA [...]
LIQUIDADO 5.000,00
15/07/2024 02010780
FOLHA DE PAGAMENTO IPMM
08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
ESTIMATIVA DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATOS TEMPORARIOS DO IPMM.
PAGO 1.765,00
15/07/2024 02010780
FOLHA DE PAGAMENTO IPMM
08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
ESTIMATIVA DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATOS TEMPORARIOS DO IPMM.
PAGO 706,00
15/07/2024 02010780
FOLHA DE PAGAMENTO IPMM
08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
ESTIMATIVA DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATOS TEMPORARIOS DO IPMM.
PAGO 1.443,02
15/07/2024 02010780
FOLHA DE PAGAMENTO IPMM
08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
ESTIMATIVA DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATOS TEMPORARIOS DO IPMM.
LIQUIDADO 3.914,02
15/07/2024 02010779
FOLHA DE PAGAMENTO IPMM
08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
ESTIMATIVA DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS, FÉRIAS E 13º SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NO IPMM.
PAGO 1.600,00
15/07/2024 02010779
FOLHA DE PAGAMENTO IPMM
08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
ESTIMATIVA DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS, FÉRIAS E 13º SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NO IPMM.
PAGO 17.332,26
15/07/2024 02010779
FOLHA DE PAGAMENTO IPMM
08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
ESTIMATIVA DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS, FÉRIAS E 13º SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NO IPMM.
PAGO 3.012,00
15/07/2024 02010779
FOLHA DE PAGAMENTO IPMM
08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
ESTIMATIVA DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS, FÉRIAS E 13º SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NO IPMM.
LIQUIDADO 21.944,26
15/07/2024 02010776
FOLHA DE PAGAMENTO IPMM
08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
ESTIMATIVA DESPESA COM PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO IPMM.
PAGO 6.302,92
15/07/2024 02010776
FOLHA DE PAGAMENTO IPMM
08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
ESTIMATIVA DESPESA COM PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO IPMM.
PAGO 12.354,60
15/07/2024 02010776
FOLHA DE PAGAMENTO IPMM
08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
ESTIMATIVA DESPESA COM PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO IPMM.
PAGO 7.049,42
15/07/2024 02010776
FOLHA DE PAGAMENTO IPMM
08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
ESTIMATIVA DESPESA COM PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO IPMM.
PAGO 21.724,51
15/07/2024 02010776
FOLHA DE PAGAMENTO IPMM
08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
ESTIMATIVA DESPESA COM PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO IPMM.
PAGO 66.013,69
15/07/2024 02010776
FOLHA DE PAGAMENTO IPMM
08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
ESTIMATIVA DESPESA COM PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO IPMM.
PAGO 31.242,22
15/07/2024 02010776
FOLHA DE PAGAMENTO IPMM
08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
ESTIMATIVA DESPESA COM PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO IPMM.
LIQUIDADO 104.305,33
15/07/2024 02010776
FOLHA DE PAGAMENTO IPMM
08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
ESTIMATIVA DESPESA COM PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO IPMM.
LIQUIDADO 40.382,03
15/07/2024 02010770
FOLHA DE PAGAMENTO IPMM
08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
ESTIMATIVA DESPESA COM PAGAMENTO DE INATIVOS E APOSENTADOS DO IPMM.
PAGO 35.297,65
15/07/2024 02010770
FOLHA DE PAGAMENTO IPMM
08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
ESTIMATIVA DESPESA COM PAGAMENTO DE INATIVOS E APOSENTADOS DO IPMM.
PAGO 264.568,60
15/07/2024 02010770
FOLHA DE PAGAMENTO IPMM
08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
ESTIMATIVA DESPESA COM PAGAMENTO DE INATIVOS E APOSENTADOS DO IPMM.
PAGO 277.582,22
15/07/2024 02010770
FOLHA DE PAGAMENTO IPMM
08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
ESTIMATIVA DESPESA COM PAGAMENTO DE INATIVOS E APOSENTADOS DO IPMM.
PAGO 20.661,25
15/07/2024 02010770
FOLHA DE PAGAMENTO IPMM
08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
ESTIMATIVA DESPESA COM PAGAMENTO DE INATIVOS E APOSENTADOS DO IPMM.
PAGO 474.312,91
15/07/2024 02010770
FOLHA DE PAGAMENTO IPMM
08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
ESTIMATIVA DESPESA COM PAGAMENTO DE INATIVOS E APOSENTADOS DO IPMM.
PAGO 13.345,15
15/07/2024 02010770
FOLHA DE PAGAMENTO IPMM
08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
ESTIMATIVA DESPESA COM PAGAMENTO DE INATIVOS E APOSENTADOS DO IPMM.
LIQUIDADO 774.179,16
15/07/2024 02010770
FOLHA DE PAGAMENTO IPMM
08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
ESTIMATIVA DESPESA COM PAGAMENTO DE INATIVOS E APOSENTADOS DO IPMM.
LIQUIDADO 311.588,62

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