| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/08/2026 |
04050461
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA NOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS (PRAÇAS, MERCADOS, RODOVIARIA, CEMITERIOS E OUTROS), PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARAN [...]
|
PAGO |
1.308,71 |
|
| 13/08/2026 |
03080304
AFONSO CORDEIRO TORQUATO NETO
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11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM "JETONS" PARA PARTICIPAÇÃO NO COMITÊ DE AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS E POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E RECURSO [...]
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LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 13/08/2026 |
03080303
TELEMAR NORTE E LESTE SA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DEPESAS DESTINADOS A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃOES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA BEM COMO A GUARDA MUNICIPAL E O NUTRA [...]
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LIQUIDADO |
295,31 |
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| 13/08/2026 |
03080296
EVALDO BATISTA DA SILVA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER PARTE DAS DESDESAS COM REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 2.954/2021 PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIOES DO COMITE DE AVALI [...]
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LIQUIDADO |
2.000,00 |
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| 13/08/2026 |
03080295
MARIA VILAYNE ALEXANDRE PINTO
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DO TIPO JETON PARA A SERVIDORA MARIA VILAYNE ALEXANDRE PINTO, QUE PARTICIPA DA UNIDADE EXECUTORA LOCAL (UEL) PARA EX [...]
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LIQUIDADO |
500,00 |
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| 13/08/2026 |
03080262
COMERCIAL DMS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA [...]
|
LIQUIDADO |
5.555,80 |
|
| 13/08/2026 |
03080212
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO COM MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES DA EDUC [...]
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PAGO |
28.753,00 |
|
| 13/08/2026 |
02070001
PAULO SERGIO SILVA DE MENEZEZ
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONFECÇÃO DO FARDAMENTO ESCOLAR DE MARANGUAPE - DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, EM CONFORMIDADE COM OS VALORES DISPOSTOS NA PORTARIA Nº 03.12.02/2026 DE 12 DE MARÇO DE [...]
|
LIQUIDADO |
17.993,08 |
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| 13/08/2026 |
01070406
DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EN JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, INCLUINDO SER [...]
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LIQUIDADO |
3.684,96 |
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| 13/08/2026 |
01070371
ALUCOM LTDA - EPP
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBS [...]
|
LIQUIDADO |
476,24 |
|
| 13/08/2026 |
01070340
ROSIMAR PEREIRA DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, PARA A BENEFICIÁRIA SRA. ROSIMAR PEREIRA DA SILVA, DE ACORDO COM O DECRETO N° 7243/ [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
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| 13/08/2026 |
01070324
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.003/2025-PERP E CONTRATO Nº 09.25. [...]
|
PAGO |
7.807,45 |
|
| 13/08/2026 |
01070313
MARIA DAS GRACAS DE ALENCAR MATIAS
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SITUADO À RUA PROFESSOR FRANCISCO OLIVEIRA CONDE - GUABI [...]
|
PAGO |
2.620,00 |
|
| 13/08/2026 |
01070286
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 01.003/2025-PERP E CONTRATO Nº [...]
|
PAGO |
2.437,05 |
|
| 13/08/2026 |
01070285
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.012/2024-PERP E CONTRATO Nº 09.25 [...]
|
PAGO |
15.552,38 |
|
| 13/08/2026 |
01070284
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.012/2024-PERP E CONTRATO Nº 09.25 [...]
|
PAGO |
13.793,80 |
|
| 13/08/2026 |
01070282
MANOEL MONTEIRO DA SILVA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVELDESTINADO A INSTALAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDER DA FAMILIA SITUADO À RUA JOAQUIM LOPES DE ABREU, Nº 68 - BAIRRO URUCARÁ, MARANGUAPE-CE. DE INTERR [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 13/08/2026 |
01060550
EVALDO SIQUEIRA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, PARA O BENEFICIÁRIO SR EVALDO SIQUEIRA (NOME SOCIAL: SHEILA SIQUEIRA), DE ACORDO CO [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 13/08/2026 |
01060464
A M DIESEL LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, RE [...]
|
LIQUIDADO |
1.652,79 |
|
| 13/08/2026 |
01060442
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 01.003/2025-PERP E CONTRATO Nº [...]
|
PAGO |
3.133,05 |
|
| 13/08/2026 |
01060438
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.003/2025-PERP E CONTRATO Nº 09.25. [...]
|
PAGO |
3.127,30 |
|
| 13/08/2026 |
01060417
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE M [...]
|
LIQUIDADO |
14.346,00 |
|
| 13/08/2026 |
01060417
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE M [...]
|
LIQUIDADO |
1.731,31 |
|
| 13/08/2026 |
01060416
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
6.388,48 |
|
| 13/08/2026 |
01060416
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
1.848,51 |
|
| 13/08/2026 |
01060123
JUCAS PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CESSAO DE SERVIDOR CEDIDO DO MUNICIPIO DE JUCAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MARANGUAPE. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01.04.0417
|
LIQUIDADO |
13.709,82 |
|
| 13/08/2026 |
01060123
JUCAS PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CESSAO DE SERVIDOR CEDIDO DO MUNICIPIO DE JUCAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MARANGUAPE. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01.04.0417
|
LIQUIDADO |
9.651,33 |
|
| 13/08/2026 |
01040214
AUXÍLIO TRANSPORTE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A CUSTEIO DE AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
|
PAGO |
1.008,00 |
|
| 12/08/2026 |
10070076
JAQUELINE DIOGENES MACHADO BRUNO
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROJETO O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.10.015, ORIUNDO DO PROCESSO DE CHAMADA P [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 12/08/2026 |
09030009
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO DE [...]
|
PAGO |
921,20 |
|
| 12/08/2026 |
09030008
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
AQUISIÇÃO DE GARRAFAO PARA AGUA VAZIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO DE Nº 03.25.01.02.004 REF A N.F 4188
|
PAGO |
189,00 |
|
| 12/08/2026 |
09030007
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATANDER AS NECESSIDADES DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO DE Nº 0 [...]
|
PAGO |
3.871,30 |
|
| 12/08/2026 |
08060019
MX DISTRIBUIDORA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATANDER AS NECESSIDADES DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO DE Nº03 [...]
|
PAGO |
2.544,00 |
|
| 12/08/2026 |
07080003
MOURA DISTRIBUIDORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PAPELARIA E PEDAGÓGICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE., PARA SER UTILIZADO N [...]
|
LIQUIDADO |
19.453,35 |
|
| 12/08/2026 |
07080002
DSC COMERCIAL LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PAPELARIA E PEDAGÓGICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE., PARA SER UTILIZADO N [...]
|
LIQUIDADO |
23.968,00 |
|
| 12/08/2026 |
06010004
ALUCOM LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
DESPESAS COM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FI [...]
|
PAGO |
7.116,32 |
|
| 12/08/2026 |
05080002
WANILSON COMERCIO DE GAS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO COM RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), DESTINADOS ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
4.448,50 |
|
| 12/08/2026 |
05080001
WANILSON COMERCIO DE GAS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO COM RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DAS UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE IN [...]
|
LIQUIDADO |
1.906,50 |
|
| 12/08/2026 |
05010518
ALUCOM LTDA - EPP
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBS [...]
|
PAGO |
476,24 |
|
| 12/08/2026 |
05010478
KYO LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, NECESSÁRIA PARA OS TRABALHOS INTERNOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE - SEJUV, [...]
|
PAGO |
540,00 |
|
| 12/08/2026 |
05010464
ALUCOM LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, PARA ATENDER A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR, CONFOR [...]
|
PAGO |
105,81 |
|
| 12/08/2026 |
05010432
TELEMAR NORTE E LESTE SA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE DE ENDEMIAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE. REF AO MES DE JULHO/ [...]
|
PAGO |
67,20 |
|
| 12/08/2026 |
05010345
TELEMAR NORTE E LESTE SA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DE USO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPÍO DE MARANGUAPE/CE.
|
LIQUIDADO |
775,44 |
|
| 12/08/2026 |
05010341
TELEMAR NORTE E LESTE SA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE. REF AO MES DE [...]
|
PAGO |
218,62 |
|
| 12/08/2026 |
05010297
ALUCOM LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, CONFORME CONTRATO 07.25.03.03.001, ORIUNDO DO PREG [...]
|
PAGO |
1.813,88 |
|
| 12/08/2026 |
05010290
ALUCOM LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, CONFORME CONTRATO 07.25.04.02.001, ORIUNDO DO PREG [...]
|
PAGO |
396,93 |
|
| 12/08/2026 |
04080002
MOURA DISTRIBUIDORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PAPELARIA E PEDAGÓGICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE., PARA SER UTILIZADO NAS [...]
|
PAGO |
28.019,40 |
|
| 12/08/2026 |
04050229
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO PROGRESSO DE MARANGUAPE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO RAIMUNDO PINTO DE ALBUQUERQUE, N° 209, BAIRRO PARQUE IRACEMA, MARANGUAPE-CE DESTINADO INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA POLICL [...]
|
PAGO |
10.000,00 |
|
| 12/08/2026 |
03080281
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA), PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNC [...]
|
LIQUIDADO |
11.020,32 |
|
| 12/08/2026 |
03080280
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO), PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVÉS DOS [...]
|
LIQUIDADO |
5.834,89 |
|
| 12/08/2026 |
03080276
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA), PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNC [...]
|
LIQUIDADO |
9.358,91 |
|
| 12/08/2026 |
03080271
COMERCIAL DMS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA [...]
|
LIQUIDADO |
9.062,25 |
|
| 12/08/2026 |
03080270
LARISSA VASCONCELOS SILVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, ALIMENTAÇÃO E ALUGUEL DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DE N° 300, DE 5 DE OUTUBRO DE [...]
|
PAGO |
1.550,00 |
|
| 12/08/2026 |
03080269
RAFAEL ANTONIO VICENTE LACERDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME A PORTARIA GM/MS N°3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, E LEI MUNICIPAL N° 3.087/2022 DE 02 DE SET [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 12/08/2026 |
03080268
INES NERI BATISTA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, ALIMENTAÇÃO E ALUGUEL DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DE N° 300, DE 5 DE OUTUBRO DE [...]
|
PAGO |
1.550,00 |
|
| 12/08/2026 |
03080267
JOÃO PEDRO NAZÁRIO DE SOUZA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, ALIMENTAÇÃO E ALUGUEL DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DE N° 300, DE 5 DE OUTUBRO DE [...]
|
PAGO |
1.550,00 |
|
| 12/08/2026 |
03080266
RAIMUNDO JESUS PINHEIRO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, ALIMENTAÇÃO E ALUGUEL DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DE N° 300, DE 5 DE OUTUBRO DE [...]
|
PAGO |
1.550,00 |
|
| 12/08/2026 |
03080265
RAISSA MARIA SARAIVA LEÃO CÂMARA TELES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, ALIMENTAÇÃO E ALUGUEL DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DE N° 300, DE 5 DE OUTUBRO DE [...]
|
PAGO |
550,00 |
|
| 12/08/2026 |
03080257
JOSEMI SIMÕES DOS SANTOS JUNIOR
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, ALIMENTAÇÃO E ALUGUEL DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DE N° 300, DE 5 DE OUTUBRO DE [...]
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PAGO |
2.346,60 |
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| 12/08/2026 |
03080256
LETICIA PEREIRA DANTAS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DE N° 300, DE 5 DE OUTUBRO DE 2017 E LE [...]
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PAGO |
550,00 |
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