Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/06/2025 |
EMPENHO: 08050014
13.384.138/0001-83
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALMENTE INTE [...]
|
296,40 |
|
| 26/06/2025 |
EMPENHO: 02060103
13.384.138/0001-83
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, INCLUI [...]
|
665,80 |
|
| 26/06/2025 |
EMPENHO: 08050014
13.384.138/0001-83
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALMENTE INTE [...]
|
114,00 |
|
| 26/06/2025 |
EMPENHO: 15040007
13.384.138/0001-83
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVUGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALMENTE I [...]
|
174,80 |
|
| 26/06/2025 |
EMPENHO: 06030128
13.384.138/0001-83
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVUGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, COM DISPONOBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALMENTE I [...]
|
448,80 |
|
| 26/06/2025 |
EMPENHO: 01040141
17.555.669/0001-42
COLINAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO VAN NO TRANSPORTE DE PESSOAS EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , TUDO EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 04.23.10.04.001, [...]
|
17.239,98 |
|
| 26/06/2025 |
EMPENHO: 12030003
36.039.457/0001-57
GRÁFICA E EDITORA ÊXITO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO DE NUMERO [...]
|
14.917,00 |
|
| 26/06/2025 |
EMPENHO: 02010598
03.675.644/0001-78
INTERPUBLICA ASSESORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTD
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO, VEÍCULOS, ALMOXARIFADOS E CONTRACHEQUE ONLINE DE INTERESSE DO INSTITUTO DE [...]
|
4.200,00 |
|
| 26/06/2025 |
EMPENHO: 02010098
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP, REFERENTE A 1% DA RECEITA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,
|
746,14 |
|
| 25/06/2025 |
EMPENHO: 02010597
FOLHA DE PAGAMENTO IPMM
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
ESTIMATIVA DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO NO EXERCÍCIO 2025.
|
3.499,00 |
|
| 25/06/2025 |
EMPENHO: 02010597
FOLHA DE PAGAMENTO IPMM
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
ESTIMATIVA DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO NO EXERCÍCIO 2025.
|
3.397,00 |
|
| 25/06/2025 |
EMPENHO: 02010596
FOLHA DE PAGAMENTO IPMM
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
ESTIMATIVA DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS, FÉRIAS E 13º SALÁRIO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO NO EXRECÍCIO 2025.
|
28.303,09 |
|
| 25/06/2025 |
EMPENHO: 02010596
FOLHA DE PAGAMENTO IPMM
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
ESTIMATIVA DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS, FÉRIAS E 13º SALÁRIO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO NO EXRECÍCIO 2025.
|
14.503,71 |
|
| 25/06/2025 |
EMPENHO: 02010596
FOLHA DE PAGAMENTO IPMM
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
ESTIMATIVA DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS, FÉRIAS E 13º SALÁRIO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO NO EXRECÍCIO 2025.
|
5.493,20 |
|
| 25/06/2025 |
EMPENHO: 25060001
06.077.532/0001-03
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
|
1.098,21 |
|
| 25/06/2025 |
EMPENHO: 05050049
03.018.877/0001-06
A M DIESEL LTDA
|
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HÍDRICOS -SEAGRI, PELA NECESSI [...]
|
3.100,20 |
|
| 25/06/2025 |
EMPENHO: 02010638
107.XXX.XXX-87
MARIA DAS GRACAS DE ALENCAR MATIAS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS DE LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO OLIVEIRA CONDE N° 780 BAIRRO CENTRO - MARANGUAPE -CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CARTOR [...]
|
2.065,82 |
|
| 25/06/2025 |
EMPENHO: 02050005
20.346.800/0001-76
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
|
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO ONDE SE FAZ NECESSÁRIO O DESLOCAMENTO REGULAR PARA ÁREAS RURAIS E DISTRITOS DISTANTES, EXECUTANDO PROJETOS C [...]
|
12.551,90 |
|
| 25/06/2025 |
EMPENHO: 05050156
16.779.292/0001-42
RAPI TRANSPORTES LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME ATA DE REGISTRO [...]
|
6.010,00 |
|
| 25/06/2025 |
EMPENHO: 02010310
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO PASEP,REFERENTE A 1% DA RECEITA , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
48.003,07 |
|
| 25/06/2025 |
EMPENHO: 03020475
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02010308 REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO PASEP-, REFERENTE A 1% DA RECEITA ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
148.245,94 |
|
| 25/06/2025 |
EMPENHO: 02010098
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP, REFERENTE A 1% DA RECEITA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,
|
968,09 |
|
| 25/06/2025 |
EMPENHO: 13060003
056.XXX.XXX-30
VITOR CESAR MOTA DE ALMEIDA
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE TRANSLADO - PARA O ATLETA MARANGUAPENSE PARTICIPAR DA COMPETIÇÃO 34º CAMPEONATO BRASILEIRO DE KICKBOXING ADULTO, NOS DIA [...]
|
340,00 |
|
| 25/06/2025 |
EMPENHO: 11060007
513.XXX.XXX-72
ALEXANDRE SOUSA CAVALCANTE
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE HOSPEDAGEM - PARA O ATLETA MARANGUAPENSE ANTONIO RODRIGUES CAVALCANTE NETO PARA PARTICIPAR DA COMPETIÇÃO TCB SUPER SELE [...]
|
410,00 |
|
| 25/06/2025 |
EMPENHO: 25060003
24.130.072/0001-11
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5ª REGIÃO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REFERENTE AO PROCESSO/ Nº 08000182620234058109, AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DO CEARÁ CRF CE, TRAMITA NO TRIBUNAL REGIO [...]
|
3.188,44 |
|
| 25/06/2025 |
EMPENHO: 02010594
FOLHA DE PAGAMENTO IPMM
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
ESTIMATIVA DESPESA COM PAGAMENTO DE INATIVOS E APOSENTADOS NO EXERCÍCIO 2025.
|
873.495,51 |
|
| 25/06/2025 |
EMPENHO: 02010594
FOLHA DE PAGAMENTO IPMM
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
ESTIMATIVA DESPESA COM PAGAMENTO DE INATIVOS E APOSENTADOS NO EXERCÍCIO 2025.
|
493.492,53 |
|
| 25/06/2025 |
EMPENHO: 02010594
FOLHA DE PAGAMENTO IPMM
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
ESTIMATIVA DESPESA COM PAGAMENTO DE INATIVOS E APOSENTADOS NO EXERCÍCIO 2025.
|
449.868,93 |
|
| 25/06/2025 |
EMPENHO: 02010594
FOLHA DE PAGAMENTO IPMM
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
ESTIMATIVA DESPESA COM PAGAMENTO DE INATIVOS E APOSENTADOS NO EXERCÍCIO 2025.
|
372.800,64 |
|
| 25/06/2025 |
EMPENHO: 02010594
FOLHA DE PAGAMENTO IPMM
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
ESTIMATIVA DESPESA COM PAGAMENTO DE INATIVOS E APOSENTADOS NO EXERCÍCIO 2025.
|
137.187,69 |
|