lC - Lista de pagamentos.

OPÇÕES DE FILTRO - PAGAMENTOS Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
LISTA DE PAGAMENTOS - 2024 Foram encontradas 7754 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 20/12/2024 - 08:17:04
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
19/02/2024 EMPENHO: 06020069
044.XXX.XXX-07
PAULO JEAN DA SILVA OLIVEIRA
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
1.867,27
19/02/2024 EMPENHO: 06020067
061.XXX.XXX-94
RHAFAEL RIXON SILVA COSTA
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
915,68
19/02/2024 EMPENHO: 06020131
012.XXX.XXX-93
RUBYA KESSYA JERONIMO MAIA
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
377,05
19/02/2024 EMPENHO: 06020088
077.XXX.XXX-38
ANA KELLY CAIANO PAIVA
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
1.633,86
19/02/2024 EMPENHO: 06020085
605.XXX.XXX-62
BARBARA VITORIA MACIEL PONTES
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
1.983,98
19/02/2024 EMPENHO: 02010382
10.352.056/0001-69
ENPECEL ENGENHARIA LTDA
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01.09.0131 DATADO DE 01/09/2023 NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA EXECUÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP), [...]
17.643,99
19/02/2024 EMPENHO: 02010382
10.352.056/0001-69
ENPECEL ENGENHARIA LTDA
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01.09.0131 DATADO DE 01/09/2023 NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA EXECUÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP), [...]
8.540,69
16/02/2024 EMPENHO: 22010004
26.383.079/0001-70
NUTRIENTES MED. DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA -
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 01.021/2022PERP E CONTRATO Nº 09.24.01.11. [...]
33.000,00
16/02/2024 EMPENHO: 02020008
05.545.488/0001-56
MARANGUAPE CARTORIO DO 2 OFICIO NOTAS
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORARIOS REFERENTE A REGISTRO DO CONDOMINIO DO POLO INDUSTRIAL DE MARANGUAPE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAEST [...]
294,00
16/02/2024 EMPENHO: 02010247
02.356.736/0001-22
GPTEC- GERÊNCIA DE PROJETOS E TECNOLOGIA EIRELI
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA NA AFERIÇÃO MENSAL DOS VALORES DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP REPASSADOS AO MUNICÍPIO E DOS CÁLCULOS DE POTÊNCIA E CO [...]
13.000,00
16/02/2024 EMPENHO: 02010227
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PAGAMENTO NAS DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA ENEL - CCIPE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE-CE.
31.285,42
16/02/2024 EMPENHO: 02010235
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE A SECRETARIA DE INFRAESTRUT [...]
276.288,84
16/02/2024 EMPENHO: 02010451
11.793.757/0001-04
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
05 - SECRETARIA DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM TRAILLER EQUIPADO COM UM CONSULTÓRIO (UNIDADE MÓVEL VETERINÁRIO), DESTINADO A ATENDER AS [...]
9.500,00
16/02/2024 EMPENHO: 02010621
20.346.800/0001-76
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.04.08.001, ORIUNDO DO PROCE [...]
8.480,00
16/02/2024 EMPENHO: 02010388
20.346.800/0001-76
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.04.08.001, ORIUNDO DO PROCE [...]
33.920,00
16/02/2024 EMPENHO: 02010620
20.346.800/0001-76
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.04.08.001, ORIUNDO DO PROCE [...]
263.128,75
16/02/2024 EMPENHO: 02010599
08.729.116/0001-78
JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA - ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.04.08.003, ORIUNDO DO PROCE [...]
17.678,40
16/02/2024 EMPENHO: 02010455
11.793.757/0001-04
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
05 - SECRETARIA DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.23.09.18.001, ORIUNDO DO PROCE [...]
12.800,00
16/02/2024 EMPENHO: 02010502
11.793.757/0001-04
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
05 - SECRETARIA DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.23.05.26.003, ORIUNDO DO PROCE [...]
46.500,00
16/02/2024 EMPENHO: 02010555
31.025.807/0001-02
VK SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELO
05 - SECRETARIA DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.04.08.002, ORIUNDO DO PROCE [...]
83.395,55
16/02/2024 EMPENHO: 02010239
33.000.118/0015-74
TELEMAR NORTE LESTE S/A
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE.
2.371,11
16/02/2024 EMPENHO: 02010238
33.000.118/0015-74
TELEMAR NORTE LESTE S/A
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE
2.465,95
16/02/2024 EMPENHO: 02010340
07.072.812/0001-91
TELEMAR NORTE E LESTE SA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

EMPRESA ESPECIALIZADA EM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE.
1.074,80
16/02/2024 EMPENHO: 02020001
51.331.412/0001-45
MARIA APARECIDA RAMOS DE LIMA
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVOS PARA ATENDER AS DIVERSAS EQUIPES ESPORTIVAS - NAS DIVERSAS MODALIDADES (FUTEBOL, FUTSAL, B [...]
11.998,00
16/02/2024 EMPENHO: 02010421
10.311.802/0001-76
M M V FREITAS
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, PARA ATENDER A DEMANDA DA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ- [...]
1.033,55
16/02/2024 EMPENHO: 02010332
03.420.933/0001-26
DR SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

VISANDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA , DESTINADOS A SUPRIR A DEMANDA DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 03 [...]
6.270,00
16/02/2024 EMPENHO: 02010450
605.XXX.XXX-98
ANTONIA ANDREZA FREITAS DE MORAIS VIANA
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA A DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, SITUADO NA RUA EXPEDITO PEREIRA GOMES, Nº 86, PARQUE SÃO JOÃO, MARANGUAPE-CE, DA B [...]
100,00
16/02/2024 EMPENHO: 02010634
07.963.051/0002-49
AUXÍLIO TRANSPORTE
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

REFERENTE A CUSTEIO DE AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
440,00
16/02/2024 EMPENHO: 02010297
07.963.051/0002-49
AUXÍLIO TRANSPORTE
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

REFERENTE A CUSTEIO DE AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
101.224,60
16/02/2024 EMPENHO: 02010479
262.XXX.XXX-91
FRANCISCO NIVARDO OLIVEIRA ALMEIDA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

CUMPRIMENTO DE ALVARA JUDICIAL EXPEDIDO PELO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME MANDADO JUDICIAL Nº 17/2017. Nº DO PROCESSO: [...]
1.412,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo