lC - Lista de pagamentos.

OPÇÕES DE FILTRO - PAGAMENTOS Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
LISTA DE PAGAMENTOS - 2024 Foram encontradas 7754 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 20/12/2024 - 08:17:04
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
22/03/2024 EMPENHO: 02010268
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
05 - SECRETARIA DE SAUDE

REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP, REFERENTE A 1% DA RECEITA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,
31.964,51
22/03/2024 EMPENHO: 02010267
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP, REFERENTE A 1% DA RECEITA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,
46.894,88
22/03/2024 EMPENHO: 06030105
600.XXX.XXX-84
CAMILLA PAULA PAIVA DE VASCONCELOS
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
538,64
21/03/2024 EMPENHO: 21030003
06.077.532/0001-03
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
2.409,32
21/03/2024 EMPENHO: 21030007
06.077.532/0001-03
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
05 - SECRETARIA DE SAUDE

RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
1.944,46
21/03/2024 EMPENHO: 21030004
06.077.532/0001-03
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
681,96
21/03/2024 EMPENHO: 21030006
06.077.532/0001-03
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
02 - GABINETE DO PREFEITO

RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
25.883,01
21/03/2024 EMPENHO: 21030005
06.077.532/0001-03
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE

RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
7.822,18
21/03/2024 EMPENHO: 02010739
03.018.877/0001-06
A M DIESEL LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO

O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DEPESAS DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA , ALCOOL, , DIESEL) DO MES DE JANEIRO/2024 DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DE MARANGUAPE - C [...]
31.781,38
21/03/2024 EMPENHO: 02010594
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
05 - SECRETARIA DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUA [...]
38.687,94
21/03/2024 EMPENHO: 02010593
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
05 - SECRETARIA DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AO CENTRO ADMNISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUN [...]
15.797,12
21/03/2024 EMPENHO: 02010592
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
05 - SECRETARIA DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO [...]
3.874,31
21/03/2024 EMPENHO: 02010590
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
05 - SECRETARIA DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AO CER ( CENTRO DE ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO) , DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO [...]
451,56
21/03/2024 EMPENHO: 02010591
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
05 - SECRETARIA DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AO NÚCLEO DE CONTROLE DE ZOONOSES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MAR [...]
657,29
20/03/2024 EMPENHO: 04030013
10.394.436/0001-66
BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PNAE, DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A RESPONSABILIDA [...]
36.672,71
20/03/2024 EMPENHO: 04030014
10.394.436/0001-66
BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR (PNAP - PRÉ ESCOLA) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETAR [...]
33.854,48
20/03/2024 EMPENHO: 04030015
10.394.436/0001-66
BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PNAC - CRECHES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A RESPO [...]
27.607,08
20/03/2024 EMPENHO: 04030016
10.394.436/0001-66
BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO EJA, DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A RESPONSABILIDAD [...]
4.707,12
20/03/2024 EMPENHO: 04030017
10.394.436/0001-66
BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO AEE, DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A RESPONSABILIDAD [...]
6.930,07
20/03/2024 EMPENHO: 02010628
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA AS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, DESTE MUNÍCIPIO.
1.320,48
20/03/2024 EMPENHO: 02010581
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EME MRANGUAPE.
49.538,36
20/03/2024 EMPENHO: 29020003
07.135.601/0001-50
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A DESPESA COM LAUDO DE AVALIAÇÃO PARA ALUGUEL SOCIAL PARA O BENEFICIÁRIO ANTONIO HUMBERTO DE PAIVA FREITAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E [...]
99,64
20/03/2024 EMPENHO: 07030001
07.135.601/0001-50
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A DESPESA COM LAUDO DE AVALIAÇÃO PARA ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA LUCINEIDE SILVA DE SOUZA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOL [...]
99,64
20/03/2024 EMPENHO: 01020070
08.729.116/0001-78
JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA - ME
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DURANTE A REALIZAÇÃO DO PRÉ CARNAVAL KIDS COM AS FAMÍLIAS DAS CRIANÇAS ATENDIDAS [...]
2.499,00
20/03/2024 EMPENHO: 02010397
10.352.056/0001-69
ENPECEL ENGENHARIA LTDA
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

VALOR ESTIMADO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01.11.0285 DATADO DE 01/11/2023 PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS EMERGENCIAIS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA [...]
10.913,52
20/03/2024 EMPENHO: 06020190
16.779.292/0001-42
RAPI TRANSPORTES LTDA
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

VALOR QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS, PÁLIO E FRONTIER, DESTINADOS AO TRANSPORTE DIÁRIO DOS ENGENHEIROS PARA AS FISCALIZAÇÕES DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHAR [...]
10.842,00
20/03/2024 EMPENHO: 01020035
10.352.056/0001-69
ENPECEL ENGENHARIA LTDA
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS EMERGENCIAIS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MA [...]
203.179,72
20/03/2024 EMPENHO: 02010511
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
02 - GABINETE DO PREFEITO

VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZR FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SREM REALIZADOS DE AGUA E ESGOTO DESTINADOS AS UNIDADES PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO
2.678,15
20/03/2024 EMPENHO: 02010498
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
02 - GABINETE DO PREFEITO

O VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FACE AS DESPESAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES QUE PERTENCE O GABINETE DO PREFEITO.
14.823,39
20/03/2024 EMPENHO: 02010342
23.936.787/0001-01
WELLINGTON MOREIRA CÉSAR - ME
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE ONLINE, COM O OBJETIVO DE MONITORAR O ANDAMENTO DAS AÇÕES E/OU PROJETOS DA GESTÃO MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO [...]
3.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo