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LISTA DE PAGAMENTOS - 2024 Foram encontradas 7754 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 20/12/2024 - 08:17:04
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
19/04/2024 EMPENHO: 08040088
060.XXX.XXX-10
LETÍCIA DAMASCENO VIEIRA
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
430,91
19/04/2024 EMPENHO: 08040025
061.XXX.XXX-22
NATALIA GOMES MEIRELES
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
430,91
19/04/2024 EMPENHO: 08040111
059.XXX.XXX-83
RAELIA FERREIRA SAMPAIO
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
1.517,16
19/04/2024 EMPENHO: 01040075
10.551.296/0001-92
GEOPAC ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - EPP
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, SOB DEMANDA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO M [...]
115.167,07
18/04/2024 EMPENHO: 02010718
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL 70% EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS, ATRAVES DA SECR [...]
29.087,24
18/04/2024 EMPENHO: 02010717
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUN [...]
4.948,31
18/04/2024 EMPENHO: 02010717
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUN [...]
3.957,58
18/04/2024 EMPENHO: 02010717
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUN [...]
157.992,19
18/04/2024 EMPENHO: 02010717
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUN [...]
99.628,52
18/04/2024 EMPENHO: 02010717
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUN [...]
1.332,57
18/04/2024 EMPENHO: 02010717
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUN [...]
8.035,41
18/04/2024 EMPENHO: 02010717
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUN [...]
6.598,47
18/04/2024 EMPENHO: 01040084
13.449.440/0001-72
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.016/2022PERP E CONTRATO [...]
11.852,20
18/04/2024 EMPENHO: 01040083
13.449.440/0001-72
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.016/2022PERP E CONTRATO [...]
10.220,90
18/04/2024 EMPENHO: 01040082
13.449.440/0001-72
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.015/2022PERP E CONTRATO Nº 09.2 [...]
12.636,63
18/04/2024 EMPENHO: 01040085
46.763.015/0001-02
JACQUELINE SILVA FROTA
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.006/2023PERP E CONTRATO Nº 09.2 [...]
31.398,86
18/04/2024 EMPENHO: 01040073
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA AS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, DESTE MUNÍCIPIO.
1.142,77
18/04/2024 EMPENHO: 02010457
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS INICIATIVAS DE PROMOÇÃO DO COMERCIO E SERVIÇOS LOCAIS, ATRAVÉS DO CENTRO DE EMPR [...]
6.541,38
18/04/2024 EMPENHO: 01040074
13.384.138/0001-83
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALME [...]
954,60
18/04/2024 EMPENHO: 01040074
13.384.138/0001-83
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALME [...]
954,60
18/04/2024 EMPENHO: 02010250
13.384.138/0001-83
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALME [...]
319,20
18/04/2024 EMPENHO: 01040074
13.384.138/0001-83
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALME [...]
1.403,40
18/04/2024 EMPENHO: 01040074
13.384.138/0001-83
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALME [...]
133,80
18/04/2024 EMPENHO: 02010250
13.384.138/0001-83
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALME [...]
250,80
18/04/2024 EMPENHO: 02010223
33.000.118/0015-74
TELEMAR NORTE LESTE S/A
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DESTINADO A DEMANDA NAS UNIDADES DE INTERESE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPI [...]
1.215,62
18/04/2024 EMPENHO: 02010597
33.000.118/0015-74
TELEMAR NORTE LESTE S/A
05 - SECRETARIA DE SAUDE

VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DE MARANGUAPE.
1.501,70
18/04/2024 EMPENHO: 02010598
33.000.118/0015-74
TELEMAR NORTE LESTE S/A
05 - SECRETARIA DE SAUDE

VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DESTINADO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO SECUNDÁRIA , DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DE MARANGUAPE
794,46
18/04/2024 EMPENHO: 02010596
33.000.118/0015-74
TELEMAR NORTE LESTE S/A
05 - SECRETARIA DE SAUDE

VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DE MARANGUAPE.
767,76
18/04/2024 EMPENHO: 02010595
33.000.118/0015-74
TELEMAR NORTE LESTE S/A
05 - SECRETARIA DE SAUDE

VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DESTINADO AO CONTROLE DE ENDEEMIAS , DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DE MARANGUAPE.
63,98
18/04/2024 EMPENHO: 02010594
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
05 - SECRETARIA DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUA [...]
34.072,62

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