lC - Lista de pagamentos.

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LISTA DE PAGAMENTOS - 2024 Foram encontradas 7754 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 20/12/2024 - 08:17:04
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
18/06/2024 EMPENHO: 05020013
35.721.625/0001-27
JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI
05 - SECRETARIA DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, ATRAVÉS DE SOFTWARE DE GESTÃO DA SAÚDE E EQUIPAMENTOS, OBJETIVANDO A IMPLANTAÇÃ [...]
48.984,36
18/06/2024 EMPENHO: 01040344
35.721.625/0001-27
JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI
05 - SECRETARIA DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, ATRAVÉS DE SOFTWARE DE GESTÃO DA SAÚDE E EQUIPAMENTOS, OBJETIVANDO A IMPLANTAÇÃ [...]
202.672,59
18/06/2024 EMPENHO: 01040344
35.721.625/0001-27
JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI
05 - SECRETARIA DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, ATRAVÉS DE SOFTWARE DE GESTÃO DA SAÚDE E EQUIPAMENTOS, OBJETIVANDO A IMPLANTAÇÃ [...]
48.984,36
18/06/2024 EMPENHO: 01040344
35.721.625/0001-27
JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI
05 - SECRETARIA DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, ATRAVÉS DE SOFTWARE DE GESTÃO DA SAÚDE E EQUIPAMENTOS, OBJETIVANDO A IMPLANTAÇÃ [...]
79.741,36
18/06/2024 EMPENHO: 03050002
243.XXX.XXX-87
MARIA DE FATIMA RODRIGUES DE FRANÇA
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA A DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, SITUADO NA RUA IRMÃ IRENE, Nº 430, NOVO MARANGUAPE, MARANGUAPE-CE, DA BENEFICIÁRIA [...]
300,00
18/06/2024 EMPENHO: 01030069
48.777.092/0001-47
JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (GELADEIRA), PARA ATENDER A DEMANDA DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, ATRAVÉS DO CENTRO DE R [...]
3.220,00
17/06/2024 EMPENHO: 01040341
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02010717 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS, AT [...]
62.092,06
17/06/2024 EMPENHO: 06050154
35.142.735/0001-34
ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇO LTDA
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MUDAS E PLANTAS PARA ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENT [...]
2.781,60
17/06/2024 EMPENHO: 06050155
35.142.735/0001-34
ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇO LTDA
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ADUBOS E INSUMOS PARA PLANTAS, UTILIZADOS NA ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SE [...]
2.795,00
17/06/2024 EMPENHO: 02050249
12.244.176/0001-78
JOÃO SILVESTRE ROHLEDER JUNIOR - ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DA SAÚDE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE DE EXAMES LABORATORIAIS, CONSTANT [...]
51.697,84
17/06/2024 EMPENHO: 02050267
12.244.176/0001-78
JOÃO SILVESTRE ROHLEDER JUNIOR - ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DA SAÚDE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE DE EXAMES LABORATORIAIS(CITOPATO [...]
4.684,62
17/06/2024 EMPENHO: 03060110
12.244.176/0001-78
JOÃO SILVESTRE ROHLEDER JUNIOR - ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 02050249 DE 02/05/2024 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DA SAÚDE PARA A PRES [...]
39.259,25
17/06/2024 EMPENHO: 09050001
40.336.575/0001-02
YPERA SERVIÇOS E EVENTOS ESPORTIVOS
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS NA AREA DESPORTIVA, OBJETIVANDO A INSTRUÇÃO DE ESCOLINHAS EM DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS, COM FOCO NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DA SECRETARI [...]
84.204,00
17/06/2024 EMPENHO: 02010305
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO D [...]
9.675,48
17/06/2024 EMPENHO: 02010221
05.172.294/0001-52
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE [...]
2.101,60
17/06/2024 EMPENHO: 02010506
34.028.316/0010-02
EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
02 - GABINETE DO PREFEITO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE DAS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO ,MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME AO CONTRATO 9912518454
63,15
17/06/2024 EMPENHO: 02010719
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS/ AUTONOMOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMETO SOCIAL DE MARANGUAPE NO EXERCICIO CORRENTE.
2.000,00
17/06/2024 EMPENHO: 17060003
00.394.460/0079-01
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

REFERENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- SEINFRA DESTE MUNICIPO.
407,19
17/06/2024 EMPENHO: 12040013
10.477.919/0001-24
DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE PAGAMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA NO DISTRITO DE ITAPEBUSSÚ, MUNICÍPIO DE MARANGUAPE-CE, COMPLEMENTAAR AO EMPENHO Nº 02.01.0582 DATADO [...]
242.294,55
17/06/2024 EMPENHO: 02010582
10.477.919/0001-24
DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE PAGAMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA NO DISTRITO DE ITAPEBUSSÚ, MUNICÍPIO DE MARANGUAPE-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, [...]
4.662,16
14/06/2024 EMPENHO: 02010585
FOLHA DE PAGAMENTO FITEC
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA

DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADO LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO.
2.824,00
14/06/2024 EMPENHO: 02010310
FOLHA PAGAMENTO HOSPITAL DR ARGEU BRAGA
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER

REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
3.326,10
14/06/2024 EMPENHO: 02010310
FOLHA PAGAMENTO HOSPITAL DR ARGEU BRAGA
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER

REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
2.608,46
14/06/2024 EMPENHO: 03060006
00.396.895/0018-73
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DO CONVENIO COM O PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HÍDRICOS-SEAGRI.
13.356,00
14/06/2024 EMPENHO: 27050005
35.379.116/0001-68
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA

DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP DESTINADA ÀS UNIDADES GERENCIADAS PELA FUNDAÇÃO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA - FITEC, CONFORME CONTRATO Nº 10.24.01.0 [...]
485,90
14/06/2024 EMPENHO: 22030001
03.018.877/0001-06
A M DIESEL LTDA
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA

DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA FUNDAÇÃO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA-FITEC, CONFORME CONTRATO Nº 10.24.01.02.001, COM [...]
1.419,63
14/06/2024 EMPENHO: 13050010
03.018.877/0001-06
A M DIESEL LTDA
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA

DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA FUNDAÇÃO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA-FITEC, CONFORME CONTRATO Nº 10.24.01.02.001, COM [...]
3.078,86
14/06/2024 EMPENHO: 03060109
13.449.440/0001-72
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.016/2022PERP E CONTRATO [...]
12.534,75
14/06/2024 EMPENHO: 03060108
13.449.440/0001-72
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.015/2022PERP E CONTRATO Nº 09.2 [...]
3.342,40
14/06/2024 EMPENHO: 03060107
13.449.440/0001-72
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.016/2022PERP E CONTRAT [...]
10.276,56

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