lC - Ordem Cronológica.

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LISTA DE ORDEM CRONOLÓGICA - 2026 Foram encontradas 2427 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 13/05/2026 - 11:14:28
Data
Liquidação
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
09/02/2026 EMPENHO: 05010309
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE DE ENDEMIAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍ [...]
8.022,31
09/02/2026 EMPENHO: 05010326
ACONTÁBIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S EPP
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Nota Fiscal: 3326
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE, NO ÂMBITO DOS REGISTROS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINA [...]
35.997,69
09/02/2026 EMPENHO: 05010276
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DAS INSTALAÇÕES DO PREDIO DA GUARDA MUNICIPAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANS [...]
955,63
09/02/2026 EMPENHO: 05010312
FIBERPLAY TELECOMUNICACOES LTDA
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 708
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUC [...]
147,65
09/02/2026 EMPENHO: 05010291
FIBERPLAY TELECOMUNICACOES LTDA
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 707
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUC [...]
1.238,55
09/02/2026 EMPENHO: 05010337
JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 957
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, ATRAVÉS DE SOFTWARE DE GESTÃO DA SAÚDE E EQUIPAMENTOS, OBJETIVANDO A IMPLANTAÇÃ [...]
202.342,62
09/02/2026 EMPENHO: 05010329
S & S INFORMATICA ASSESORIA E CONSULTORIA MUNICIPA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Nota Fiscal: 28384
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO Nº 03.25.03.12.001
21.000,00
09/02/2026 EMPENHO: 05010313
FIBERPLAY TELECOMUNICACOES LTDA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Nota Fiscal: 698
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, CON [...]
2.341,65
09/02/2026 EMPENHO: 05010287
RAFAELA SENA DE PAIVA
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, PARA A BENEFICIÁRIA SRA. RAFAELA SENA DE PAIVA, DE ACORDO COM O DECRETO N° 7243/202 [...]
300,00
09/02/2026 EMPENHO: 05010285
MARIA SILVA DE SOUSA
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, PARA A BENEFICIÁRIA SRA. MARIA SILVA DE SOUSA, DE ACORDO COM O DECRETO N° 7243/2021 [...]
100,00
09/02/2026 EMPENHO: 05010284
FRANCISCA ALZERINA CAVALCANTE FREITAS
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, SITUADO NA RUA PEDRO SILVA, Nº 77, OUTRA BANDA, MARANGUAPE-CE, DA BENEFICIÁRIA SRA. [...]
300,00
09/02/2026 EMPENHO: 05010288
LUIZA RIBEIRO PAIVA
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, PARA A BENEFICIÁRIA SRA. LUIZA RIBEIRO PAIVA, DE ACORDO COM O DECRETO N° 7243/2021 [...]
150,00
09/02/2026 EMPENHO: 05010303
ELZIRENE DA SILVA PAIXÃO
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, SITUADO NA RUA PEDRO SILVA, Nº 77, OUTRA BANDA, MARANGUAPE-CE, DA BENEFICIÁRIA SRA. [...]
100,00
09/02/2026 EMPENHO: 05010293
RAQUEL PEREIRA DA SILVA BARBOSA
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, PARA A BENEFICIÁRIA SRA. RAQUEL PEREIRA DA SILVA BARBOSA, DE ACORDO COM O DECRETO N [...]
300,00
09/02/2026 EMPENHO: 05010295
CIRLEIDE MENDES DA SILVA
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, PARA A BENEFICIÁRIA SRA. CIRLEIDE MENDES DA SILVA, DE ACORDO COM O DECRETO N° 7243/ [...]
100,00
09/02/2026 EMPENHO: 05010300
LIVIA SILVA DOS SANTOS
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, PARA A BENEFICIÁRIA SRA. LIVIA SILVA DOS SANTOS, DE ACORDO COM O DECRETO N° 7243/20 [...]
200,00
09/02/2026 EMPENHO: 05010277
ANTONIA JOCELIA RODRIGUES UCHOA
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, SITUADO NA RUA PEDRO SILVA, Nº 77, OUTRA BANDA, MARANGUAPE-CE, DA BENEFICIÁRIA SRA. [...]
300,00
09/02/2026 EMPENHO: 02010113
SERAP SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E ASSESSORIA PUBLI
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 773
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS E PROJETO [...]
7.500,00
06/02/2026 EMPENHO: 03020011
NATANAEL LADISLAU RIBEIRO
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESA COM O PAGAMENTO DO APORTE FINANCEIRO PARA PATROCÍNIO DEVIDAMENTE AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL NO 3.209/2023-23/11/2023, ESPECIFICAMENTE PARA O BLOCO "OS CAMARÕES", P [...]
2.000,00
06/02/2026 EMPENHO: 03020010
ANTONIA REGILA CORDEIRO COELHO
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESA COM O PAGAMENTO DO APORTE FINANCEIRO PARA PATROCÍNIO DEVIDAMENTE AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL NO 3.209/2023-23/11/2023, ESPECIFICAMENTE PARA O BLOCO "UZ POLÊMICOS, P [...]
10.000,00
06/02/2026 EMPENHO: 03020012
GILCILENE DA SILVA SOARES
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESA COM O PAGAMENTO DO APORTE FINANCEIRO PARA PATROCÍNIO DEVIDAMENTE AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL NO 3.209/2023-23/11/2023, ESPECIFICAMENTE PARA O BLOCO "LUCINHA AGRIPIN [...]
2.500,00
06/02/2026 EMPENHO: 13010004
BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 34417
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS CRECHES - PNAC - DA REDE PÚBLICA MUNICIP [...]
50.312,00
06/02/2026 EMPENHO: 13010003
BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 34419
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE, DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO [...]
86.299,00
06/02/2026 EMPENHO: 13010005
BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 34418
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA - PNAP - DA REDE PÚBLICA MUNICIPA [...]
50.229,50
06/02/2026 EMPENHO: 12010010
FREEDOM HOSPITALAR LTDA
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 1996
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERSBTER EM MARANGUAPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 09.25.10.29.001/PA E CONTRATO Nº 09. [...]
26.303,40
06/02/2026 EMPENHO: 12010014
FREEDOM HOSPITALAR LTDA
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 1995
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 09.25.10.29.001/PA E CO [...]
184.144,70
06/02/2026 EMPENHO: 12010012
NORT MED PRODUTOS HOSPITALES LTDA
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 5521
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 09.25.10.29.001/PA E CO [...]
83.721,75
06/02/2026 EMPENHO: 12010007
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 6171
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA [...]
18.723,60
06/02/2026 EMPENHO: 09010003
N. C. MOTA FILHO
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 16
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ROUPAS E ACESSÓRIOS DO PROJETO "FARDAS DE MARANGUAPE", PARA A JORNADA PEDAGOGICA. CONFORME CONTRATO Nº 04.26.01.05.004
22.097,50
06/02/2026 EMPENHO: 09010002
P F PEREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 182
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ROUPAS DO PROTO "FARDAS DE MARANGUAPE", PARA JORNADA PEDAGÓGICA , CONFORME CONTRATO Nº 04.26.01.05.002.
22.097,50

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