Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01030085 - DATA: 01/03/2024
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
HOSPITAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.015/2022PERP E CONTRATO Nº 09.2 [...]
|
13.081,10 |
|
EMPENHO: 01030086 - DATA: 01/03/2024
COLINAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCACAO
LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , TUDO EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 04.23.10.04.001, PROVENIENTE DA LICITAÇÃO [...]
|
17.239,98 |
|
EMPENHO: 01030087 - DATA: 01/03/2024
DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA QUADRA DA ESCOLA MARIA EUGENIA, EM EXECUÇÃO INDIRETA, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITARIO, CFE. PROJETO BASICO [...]
|
346.989,93 |
|
EMPENHO: 01030090 - DATA: 01/03/2024
M K SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCACAO
REFORMA DA EDIFICAÇÃO PARA A ESCOLA PEDRO CAMARA(2A ETAPA), LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CFE. CONTRATO NO.04.23.08.18.001, PROVENIENTE DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE TOMADA D [...]
|
133.879,79 |
|
EMPENHO: 01030091 - DATA: 01/03/2024
M K SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCACAO
REFORMA DA EDIFICAÇÃO PARA A ESCOLA PEDRO CAMARA(2A ETAPA), LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CFE. CONTRATO NO.04.23.08.18.001, PROVENIENTE DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE TOMADA D [...]
|
133.879,79 |
|
EMPENHO: 01030092 - DATA: 01/03/2024
M K SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCACAO
CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA DA ESCOLA JOSE DE MOURA NA LOCALIDADE DE CACHOEIRA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CFE. CONTRATO NO.04.23.04.05.001, PROVENIENT [...]
|
80.000,00 |
|
EMPENHO: 01030094 - DATA: 01/03/2024
V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO , CFE. CONTRATO NR.04.22.10.25.001, P [...]
|
66.503,28 |
|
EMPENHO: 29020001 - DATA: 29/02/2024
KELVIA MADEIRA BARROS CORDEIRO CAMARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCACAO
PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO DE KELVIA MADEIRA BARROS CORDEIRO CAMARA, MATRÍCULA Nº 3898, REFERENTE AO PARECER Nº 072/2024-PGM DE 26/02/2024.
|
11.812,15 |
|
EMPENHO: 29020005 - DATA: 29/02/2024
INFORSISTEM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
STDS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (COMPUTADOR COMPLETO E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DESCEN [...]
|
25.899,99 |
|
EMPENHO: 28020002 - DATA: 28/02/2024
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
STDS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DESCENTRA [...]
|
7.692,39 |
|
EMPENHO: 28020004 - DATA: 28/02/2024
INFORSISTEM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
STDS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - TELEFONE CELULAR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GE [...]
|
5.000,00 |
|
EMPENHO: 27020002 - DATA: 27/02/2024
CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
SEAC
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATVIDADES DE 2023, REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO Nº 05/2023 JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO [...]
|
33.477,80 |
|
EMPENHO: 26020010 - DATA: 26/02/2024
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PÚBLICAS
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
INFRA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE A VISTORIA DO PROJETO PARA USO DE FAIXA DE DOMÍNIO - MODERNIZAÇÃO DE UMA RUA, RODOVIA CE-065, BAIRRO NOVO MARANG [...]
|
1.205,10 |
|
EMPENHO: 26020011 - DATA: 26/02/2024
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PÚBLICAS
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
INFRA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE A ANALISE DE PROJETO PARA USO DE FAIXA DE DOMINIO - MODERNIZAÇÃO DE UMA RUA, RODOVIA CE-065, BAIRRO NOVO MARANGU [...]
|
2.311,31 |
|
EMPENHO: 26020014 - DATA: 26/02/2024
CACTUS - LOCAÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, AR CONDICIONADO, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 04.24.02.15.002.
|
152.640,00 |
|
EMPENHO: 26020015 - DATA: 26/02/2024
CACTUS - LOCAÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, AR CONDICIONADO, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 04.24.02.15.002.
|
126.186,24 |
|
EMPENHO: 26020017 - DATA: 26/02/2024
COMERCIAL DMS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
STDS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO), PARA ATENDER A DEMANDA DA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PR [...]
|
4.213,43 |
|
EMPENHO: 26020018 - DATA: 26/02/2024
COMERCIAL DMS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
STDS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO), PARA ATENDER A DEMANDA DO BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL, AT [...]
|
1.445,34 |
|
EMPENHO: 23020003 - DATA: 23/02/2024
COMERCIAL DMS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME CONTRATO Nº 04.24.01.24.001. PROVENIENTE DO PREGÃO ELETRÔN [...]
|
48.485,00 |
|
EMPENHO: 23020004 - DATA: 23/02/2024
COMERCIAL DMS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
STDS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCI [...]
|
11.013,75 |
|
EMPENHO: 21020002 - DATA: 21/02/2024
MULTIPLUS EMPREENDIMENTO EDUCATIVO EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE LIVROS E KITS DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ED [...]
|
999.720,00 |
|
EMPENHO: 21020003 - DATA: 21/02/2024
MULTIPLUS EMPREENDIMENTO EDUCATIVO EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE LIVROS E KITS DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ED [...]
|
824.770,00 |
|
EMPENHO: 21020004 - DATA: 21/02/2024
COMERCIAL DMS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME CONTRATO Nº 04.24.01.24.002 PROVENIENTE DO PREGÃO ELETRÔNI [...]
|
22.961,00 |
|
EMPENHO: 21020006 - DATA: 21/02/2024
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME CONTRATO Nº 04.24.01.24.001 PROVENIENTE DO PREGÃO ELETRÔNI [...]
|
25.206,25 |
|
EMPENHO: 20020003 - DATA: 20/02/2024
BRASILTUR EVENTOS E TURISMO LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
STDS
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 16.02.0003 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA POR TRANSAÇÃO (TRANSA [...]
|
108,86 |
|
EMPENHO: 19020003 - DATA: 19/02/2024
CACTUS - LOCAÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COLCHONETES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS INFANTIS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE MARANGUAPE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 04.24.02.15.001.
|
8.382,00 |
|
EMPENHO: 19020004 - DATA: 19/02/2024
CACTUS - LOCAÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADOS ÀS ESCOLAS INFANTIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO Nº 04.24.02.15.001. DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE E [...]
|
23.055,30 |
|
EMPENHO: 19020005 - DATA: 19/02/2024
CACTUS - LOCAÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COLCHONETES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE MARANGUAPE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 04.24.02.15.001.
|
8.128,00 |
|
EMPENHO: 19020006 - DATA: 19/02/2024
CACTUS - LOCAÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO Nº 04.24.02.15.001. DE INTERESSE DA SECRETARIA M [...]
|
13.160,00 |
|
EMPENHO: 19020007 - DATA: 19/02/2024
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.04.08.001, ORIUNDO DO PROCE [...]
|
7.000,00 |
|