Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01020126 - DATA: 01/02/2024
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
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FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS E VAL. DOS PROF
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02010570 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS TEMPORARIOS/PROFESSORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% J [...]
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9.681.000,00 |
2.977.528,48 |
3.047.503,11 |
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EMPENHO: 01020085 - DATA: 01/02/2024
COOPAC - COOPERATIVA DE INSCR. E SIT. CADASTRAL
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FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS E VAL. DOS PROF
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 04231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
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503.747,56 |
503.747,56 |
503.733,67 |
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EMPENHO: 01020026 - DATA: 01/02/2024
M K SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR
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FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS E VAL. DOS PROF
REFORMA DA EDIFICAÇÃO PARA A ESCOLA PEDRO CAMARA(2A ETAPA), LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CFE. CONTRATO NO.04.23.08.18.001, PROVENIENTE DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE TOMADA D [...]
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300.000,00 |
300.000,00 |
300.000,00 |
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EMPENHO: 01020025 - DATA: 01/02/2024
M K SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR
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FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS E VAL. DOS PROF
REFORMA DA EDIFICAÇÃO PARA A ESCOLA PEDRO CAMARA(2A ETAPA), LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CFE. CONTRATO NO.04.23.08.18.001, PROVENIENTE DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE TOMADA D [...]
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300.000,00 |
300.000,00 |
300.000,00 |
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EMPENHO: 01020021 - DATA: 01/02/2024
TECNOLOGIA DO PLASTICO EIRELI LTDA
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FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS E VAL. DOS PROF
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REMONTÁVEIS, CONSTRUIDOS EM PLACAS NERVURADAS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE ESPAÇOS EDUCATIVOS E SALAS DE AULA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, DE INTERESSE DA [...]
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5.920,99 |
5.920,99 |
5.920,99 |
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EMPENHO: 01020020 - DATA: 01/02/2024
TECNOLOGIA DO PLASTICO EIRELI LTDA
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FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS E VAL. DOS PROF
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REMONTÁVEIS, CONSTRUIDOS EM PLACAS NERVURADAS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE ESPAÇOS EDUCATIVOS E SALAS DE AULA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES). DE INTERE [...]
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9.473,59 |
9.473,59 |
9.473,59 |
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EMPENHO: 01020032 - DATA: 01/02/2024
FOPAG PENSÃO ALIMENTICIA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JAN/24
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3.605,40 |
2.396,00 |
2.396,00 |
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EMPENHO: 01020031 - DATA: 01/02/2024
FOPAG PENSÃO ALIMENTICIA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JAN/24
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591,18 |
1.050,00 |
1.050,00 |
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EMPENHO: 01020030 - DATA: 01/02/2024
FOPAG PENSÃO ALIMENTICIA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JAN/24
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2.028,96 |
4.998,05 |
4.998,05 |
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EMPENHO: 01020029 - DATA: 01/02/2024
FOPAG PENSÃO ALIMENTICIA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JAN/24
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2.942,47 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 01020237 - DATA: 01/02/2024
LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, COM MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DOS EQUIPAMENTOS INCLUSAS PARA A MANUTENCAO DA AT [...]
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26.604,00 |
24.757,70 |
24.757,70 |
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EMPENHO: 01020235 - DATA: 01/02/2024
CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA , TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DO GRUPO A,B E E, JUNTO A MANUTENÇAO DA ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORD [...]
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11.400,00 |
11.400,00 |
11.400,00 |
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EMPENHO: 01020226 - DATA: 01/02/2024
IMPORTEC - IMPORTADORA CEARENSE LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAS PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
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44.482,52 |
44.482,52 |
44.482,52 |
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EMPENHO: 01020223 - DATA: 01/02/2024
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁ [...]
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1.068,98 |
1.068,98 |
1.068,98 |
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EMPENHO: 01020218 - DATA: 01/02/2024
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REFERENTE A DESPESAS COM REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ENFERMEIROS, TÉCNICO DE ENFERMAGEM E AUXILIAR DE ENFERMAGEM CONFORME PISO NACIONAL, DE ACORDO COM [...]
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51.307,28 |
51.307,28 |
51.307,28 |
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EMPENHO: 01020217 - DATA: 01/02/2024
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REFERENTE A DESPESAS COM REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ENFERMEIROS, TÉCNICO DE ENFERMAGEM E AUXILIAR DE ENFERMAGEM CONFORME PISO NACIONAL, DE ACORDO COM [...]
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67.127,20 |
67.127,20 |
67.127,20 |
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EMPENHO: 01020215 - DATA: 01/02/2024
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REFERENTE A DESPESAS COM REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ENFERMEIROS, TÉCNICO DE ENFERMAGEM E AUXILIAR DE ENFERMAGEM CONFORME PISO NACIONAL, DE ACORDO COM [...]
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1.798,53 |
1.798,53 |
1.798,53 |
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EMPENHO: 01020214 - DATA: 01/02/2024
LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REFERENTE A DESPESAS COM REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ENFERMEIROS, TÉCNICO DE ENFERMAGEM E AUXILIAR DE ENFERMAGEM CONFORME PISO NACIONAL, DE ACORDO COM [...]
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299,32 |
299,32 |
299,32 |
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EMPENHO: 01020213 - DATA: 01/02/2024
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.04.08.001, ORIUNDO DO PROCE [...]
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8.480,00 |
8.480,00 |
8.480,00 |
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EMPENHO: 01020212 - DATA: 01/02/2024
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.04.08.001, ORIUNDO DO PROCE [...]
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38.160,00 |
38.160,00 |
38.160,00 |
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EMPENHO: 01020211 - DATA: 01/02/2024
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.04.08.001, ORIUNDO DO PROCE [...]
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231.035,00 |
230.691,00 |
230.691,00 |
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EMPENHO: 01020206 - DATA: 01/02/2024
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.23.09.18.001, ORIUNDO DO PROCE [...]
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12.800,00 |
12.800,00 |
12.800,00 |
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EMPENHO: 01020205 - DATA: 01/02/2024
JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.04.08.003, ORIUNDO DO PROCE [...]
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16.690,00 |
16.689,60 |
16.689,60 |
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EMPENHO: 01020204 - DATA: 01/02/2024
VK SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.04.08.002, ORIUNDO DO PROCE [...]
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74.642,05 |
74.497,15 |
74.497,15 |
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EMPENHO: 01020203 - DATA: 01/02/2024
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.23.05.26.003, ORIUNDO DO PROCE [...]
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12.800,00 |
12.800,00 |
12.800,00 |
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EMPENHO: 01020202 - DATA: 01/02/2024
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.23.05.26.003, ORIUNDO DO PROCE [...]
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46.500,00 |
46.500,00 |
46.500,00 |
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EMPENHO: 01020195 - DATA: 01/02/2024
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12. [...]
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9.781,87 |
9.781,87 |
9.781,87 |
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EMPENHO: 01020194 - DATA: 01/02/2024
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO AS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.07.001, ORIUND [...]
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115.998,14 |
115.469,64 |
115.469,64 |
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EMPENHO: 01020192 - DATA: 01/02/2024
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO AO FARMACEUTICO BIOQUIMO VINCULADO AO LABORATÓRIO CENTRA DE MARANGUAPE - LACEMA . [...]
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940,76 |
938,88 |
938,88 |
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EMPENHO: 01020190 - DATA: 01/02/2024
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO AO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA VINCULADA A ATENÇÃO PRIMARIA . DE ACORDO COM [...]
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18.218,73 |
18.218,73 |
18.218,73 |
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