lC - Lista de empenhos.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026
Total empenhado

R$ 299.761.153,85

Total liquidado

R$ 218.473.173,08

Total pago

R$ 216.495.456,21

LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2026 Foram encontradas 8497 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 03/07/2026 - 13:30:38
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 01040061 - DATA: 01/04/2026
COOP. CEARENSE DE PRODUTORES FAMILIARES - CCPF
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE) SOB A RESPONSABI [...]
5.181,50 5.181,50 5.181,50
EMPENHO: 01040060 - DATA: 01/04/2026
COOP. CEARENSE DE PRODUTORES FAMILIARES - CCPF
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA - JOVENS E ADULTOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A RESPONSABIL [...]
2.462,70 2.462,70 2.462,70
EMPENHO: 01040059 - DATA: 01/04/2026
COOP. CEARENSE DE PRODUTORES FAMILIARES - CCPF
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PNAC) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A RESPONSAB [...]
13.177,70 13.177,70 13.177,70
EMPENHO: 01040058 - DATA: 01/04/2026
COOP. CEARENSE DE PRODUTORES FAMILIARES - CCPF
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PNAP - (PRÉ - ESCOLA [...]
15.221,10 15.221,10 15.221,10
EMPENHO: 01040056 - DATA: 01/04/2026
CONTROL ATUAL. CONTAB. AUDIT. E ASS. S/S LTDA - ME
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO DE DADOS DESTINADOS À GUARDA ARQUIVISTA. CONFORME CONTRATO Nº 04.22.06.22.001 E TOMADA DE PREÇOS Nº 01.024/2021.
3.000,00 0,00 0,00
EMPENHO: 01040055 - DATA: 01/04/2026
FIBERPLAY TELECOMUNICACOES LTDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA. CONFORME CONTRATO Nº 04.21.07.01.001, PREGAO ELETRONICO Nº 01.009/2021-PERP.
1.624,15 1.624,15 1.624,15
EMPENHO: 01040052 - DATA: 01/04/2026
FIBERPLAY TELECOMUNICACOES LTDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA. CONFORME CONTRATO Nº 04.21.07.01.001, PREGAO ELETRONICO Nº 01.009/2021-PERP.
1.579,00 1.579,00 1.579,00
EMPENHO: 01040031 - DATA: 01/04/2026
BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE, DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO [...]
43.010,40 43.010,40 43.010,40
EMPENHO: 01040030 - DATA: 01/04/2026
BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA - PNAP - DA REDE PÚBLICA MUNICIPA [...]
24.187,30 24.187,30 24.187,30
EMPENHO: 01040029 - DATA: 01/04/2026
BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - AEE, DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO S [...]
11.004,10 11.004,10 11.004,10
EMPENHO: 01040028 - DATA: 01/04/2026
BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS CRECHES - PNAC - DA REDE PÚBLICA MUNICIP [...]
21.226,90 21.226,90 21.226,90
EMPENHO: 01040027 - DATA: 01/04/2026
BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - EJA, DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A [...]
5.211,90 5.211,90 5.211,90
EMPENHO: 01040024 - DATA: 01/04/2026
PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS CRECHES - PNAC - DA REDE PÚBLICA MUNICIP [...]
15.302,30 15.302,30 15.302,30
EMPENHO: 01040023 - DATA: 01/04/2026
JR INDUSTRIA DE CALÇADOS LTDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) GALPÕES PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO LOCALIZADO NA CONFLUÊNCIA DAS RUAS LÍRIO VERDE E VALE DAS FLORES Nº 10 NO BAIRRO NOVO MARANGUAPE DE INTERES [...]
5.000,00 5.000,00 5.000,00
EMPENHO: 01040022 - DATA: 01/04/2026
APAE-ASS.DE PAIS E AMIGOS .DOS EXCEPC. DE MPE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CELEBRAÇÃO DE PARCERIA A SER EXECUTADA EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO FINANCEIRA PELO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL D [...]
12.140,87 12.140,87 12.140,87
EMPENHO: 01040445 - DATA: 01/04/2026
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05220408001, ORIUNDO DO PROCESSO [...]
38.160,00 38.160,00 38.160,00
EMPENHO: 01040438 - DATA: 01/04/2026
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO SECUNDARIA. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.23.05.26.003 [...]
55.800,00 55.800,00 55.800,00
EMPENHO: 01040437 - DATA: 01/04/2026
FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL LTDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 02030466 DE 02/03/2026 PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE [...]
200.000,00 71.357,68 71.357,68
EMPENHO: 01040436 - DATA: 01/04/2026
FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL LTDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 02010279 DE 02/01/2026 PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE [...]
200.000,00 145.087,93 145.087,93
EMPENHO: 01040435 - DATA: 01/04/2026
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO SECUNDARIA. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.23.09.18.001 [...]
12.800,00 12.800,00 12.800,00
EMPENHO: 01040432 - DATA: 01/04/2026
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO SECUNDARIA. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.23.05.26.003 [...]
12.800,00 12.800,00 12.800,00
EMPENHO: 01040431 - DATA: 01/04/2026
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS EM CAMINHÃO BAÚ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕ [...]
2.350,00 2.350,00 2.350,00
EMPENHO: 01040425 - DATA: 01/04/2026
JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA - ME
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 005.25.06.27.002, ORIUN [...]
50.149,00 50.138,00 50.138,00
EMPENHO: 01040424 - DATA: 01/04/2026
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO MOTO PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.25.09.11.0 [...]
6.653,44 6.485,76 6.485,76
EMPENHO: 01040423 - DATA: 01/04/2026
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 005.25.06.27.001, ORIUN [...]
472.756,28 0,00 0,00
EMPENHO: 01040422 - DATA: 01/04/2026
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05220408001, ORIUNDO DO PROCESSO [...]
4.240,00 4.240,00 4.240,00
EMPENHO: 01040420 - DATA: 01/04/2026
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO SECUNDÁRIA . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 01210211001.1, O [...]
192.069,06 190.795,65 190.795,65
EMPENHO: 01040402 - DATA: 01/04/2026
JOÃO SILVESTRE ROHLEDER JUNIOR - ME
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 05010386 DE 05/01/2026 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DA SAÚDE PARA A PRES [...]
9.987,15 3.750,57 3.750,57
EMPENHO: 01040401 - DATA: 01/04/2026
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM TRAILLER EQUIPADO COM UM CONSULTÓRIO (UNIDADE MÓVEL VETERINÁRIO), DESTINADO A ATENDER AS [...]
9.500,00 9.500,00 9.500,00
EMPENHO: 01040399 - DATA: 01/04/2026
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIZADOS EM REABILITAÇÃO - CER . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05 [...]
3.118,00 3.117,97 3.117,97

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