lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026
Total empenhado

R$ 299.761.153,85

Total liquidado

R$ 218.473.173,08

Total pago

R$ 216.495.456,21

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 16886 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 03/07/2026 - 13:30:38
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
13/05/2026 01040383
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO A MÉDICO VETERINÁRIO . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.07.001, ORIUNDO DO PRO [...]
LIQUIDADO 13.113,15
13/05/2026 01040381
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.07.001, OR [...]
LIQUIDADO 1.143,26
13/05/2026 01040380
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIZADOS EM REABILITAÇÃO - CER . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05 [...]
LIQUIDADO 4.232,66
13/05/2026 01040379
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.07.001, OR [...]
LIQUIDADO 16.978,52
13/05/2026 01040378
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIZADOS EM REABILITAÇÃO - CER . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05 [...]
LIQUIDADO 24.454,66
13/05/2026 01040377
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.07.001, ORIUNDO DO PROCES [...]
LIQUIDADO 118.425,18
13/05/2026 01040376
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIZADOS EM REABILITAÇÃO - CER . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05 [...]
LIQUIDADO 3.668,20
13/05/2026 01040373
FRANCISCO EDIO BENTO DA SILVA
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADA Á RUA CLEIDE CORREIA MOTA N°144/C, BAIRRO CENTRO MARANGUAPE/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGÊNCIA D [...]
LIQUIDADO 1.564,20
13/05/2026 01040367
FIBERPLAY TELECOMUNICACOES LTDA
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUT [...]
LIQUIDADO 397,80
13/05/2026 01040319
ASSOCIAÇÃO COM. E CULTURAL PARA O PROGRESSO DE MPE
02 - GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE EMISSORAS DE RADIO COM DIFUSAO AM E/OU FM COM ABRANGENCIA DE SINAL NO TERRITORIO DO MUNICIPIO DE MARA [...]
LIQUIDADO 976,69
13/05/2026 01040317
ELIENE SILVA BIZARRIA
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA MAJOR AGOSTINHO, Nº 692, CENTRO, MARANGUAPE-CE, DESTINADO À INSTALAÇÃO DE UM DEPÓSITO PARA MATERIAL PERMANENTE, INSERVÍVEIS E MATERIAI [...]
LIQUIDADO 1.500,00
13/05/2026 01040307
RAIMUNDO MARCELO CARVALHO DA SILVA
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL, DESTINADO À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CASA DO C.H.A, SITUADA NA RUA MUNDICA PAULA, Nº 418, NO BAIRRO CENTRO, MARANGUAPE-CE, PARA REALIZAÇÃO DE [...]
LIQUIDADO 5.000,00
13/05/2026 01040292
ÉDILA ANDRADE OLIVEIRA
02 - GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DO COMERCIO, N° 1401 BAIRRO DT AMANARI DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BATALHÃO POLICIAL [...]
LIQUIDADO 2.296,51
13/05/2026 01040275
ALUCOM LTDA - EPP
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÕES DE COMPUTADORES, DESTINADO AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB. CONTRATO Nº 12.25 [...]
LIQUIDADO 1.931,27
13/05/2026 01040214
AUXÍLIO TRANSPORTE
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A CUSTEIO DE AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
PAGO 1.808,00
13/05/2026 01040214
AUXÍLIO TRANSPORTE
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A CUSTEIO DE AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
LIQUIDADO 1.808,00
13/05/2026 01040210
W.C. LOCACOES DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOTORES
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO MOTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORMECONTRATO Nº 03.23.07.31.0001.
LIQUIDADO 4.638,80
13/05/2026 01040138
FIBERPLAY TELECOMUNICACOES LTDA
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANIS [...]
LIQUIDADO 545,45
12/05/2026 30040003
DSC COMERCIAL LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PAPELARIA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE., PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES DA [...]
LIQUIDADO 35.626,00
12/05/2026 30030010
JV ANDRE MANUNTEÇÃO ME
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC [...]
PAGO 634,85
12/05/2026 22040004
DISTRIBUIDORA DE GAS MARANGUAPE LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO COM RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), DESTINADOS ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETA [...]
PAGO 6.400,00
12/05/2026 22040003
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHONETE CONFORME CONTRATO Nº 04.25.10.21.001, ORIUNDO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PRE [...]
LIQUIDADO 27.900,00
12/05/2026 12050005
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMÁRIA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO [...]
EMPENHADO 6.010,21
12/05/2026 12050004
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO DA MULHER
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE REPRESENTAÇÃO DA MULHER DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
EMPENHADO 985,43
12/05/2026 12050003
PANORAMA-COM.DE PROD. MEDIC. FARM. LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES [...]
EMPENHADO 109.386,35
12/05/2026 12050002
DISTRIBUIDORA DE GAS MARANGUAPE LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO COM RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), DESTINADOS ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETA [...]
EMPENHADO 4.864,00
12/05/2026 08050001
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICAS ART CE 20261873197
LIQUIDADO 108,39
12/05/2026 07050012
COOP AGROECOLOGICA DA AGRIC FAMILIAR DO CAMINHO DE
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (PNAE) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A RESPONSA [...]
LIQUIDADO 18.003,85
12/05/2026 07050011
COOP AGROECOLOGICA DA AGRIC FAMILIAR DO CAMINHO DE
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PNAP - (PRÉ - ESCOLA [...]
LIQUIDADO 4.677,05
12/05/2026 07050010
COOP AGROECOLOGICA DA AGRIC FAMILIAR DO CAMINHO DE
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA - JOVENS E ADULTOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A RESPONSABIL [...]
LIQUIDADO 1.494,90
12/05/2026 07050009
COOP AGROECOLOGICA DA AGRIC FAMILIAR DO CAMINHO DE
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PNAC) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A RESPONSAB [...]
LIQUIDADO 4.084,65
12/05/2026 07050008
COOP AGROECOLOGICA DA AGRIC FAMILIAR DO CAMINHO DE
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE) SOB A RESPONSABI [...]
LIQUIDADO 2.281,45
12/05/2026 06040082
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZAÇÕES DE CARTÕES MAGNÉTICOS CONFORME CONTRATO N° 04.22.05.24.001-ORIU [...]
PAGO 29.674,35
12/05/2026 06040082
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZAÇÕES DE CARTÕES MAGNÉTICOS CONFORME CONTRATO N° 04.22.05.24.001-ORIU [...]
LIQUIDADO 29.674,35
12/05/2026 06040079
ANTONIO C. SILVEIRA ALVES GRAFICA LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS GRÁFICOS DE APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE., PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES [...]
PAGO 54.003,00
12/05/2026 06040079
ANTONIO C. SILVEIRA ALVES GRAFICA LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS GRÁFICOS DE APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE., PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES [...]
LIQUIDADO 54.003,00
12/05/2026 06020003
SOFTMAX CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, JUNTO A EQUIPE DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE, CONFORME CONTRATO Nº 07. [...]
PAGO 9.650,00
12/05/2026 05010468
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE M [...]
LIQUIDADO 3.395,64
12/05/2026 05010468
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE M [...]
LIQUIDADO 18.336,35
12/05/2026 05010410
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO D [...]
LIQUIDADO 65.875,64
12/05/2026 05010410
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO D [...]
LIQUIDADO 2.430,72
12/05/2026 05010410
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO D [...]
LIQUIDADO 10.877,65
12/05/2026 05010378
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE T [...]
LIQUIDADO 8.584,38
12/05/2026 05010320
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE [...]
LIQUIDADO 295,50
12/05/2026 05010319
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE DE ENDEMIAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO M [...]
LIQUIDADO 298,14
12/05/2026 04050143
AMANDA VENUTO DA SILVA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO [...]
PAGO 928,18
12/05/2026 04050142
ADAYLANE LOBO DE QUEIROZ
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO [...]
PAGO 1.078,18
12/05/2026 04050141
ANA BEATRIZ GOMES LIMA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO [...]
PAGO 1.078,18
12/05/2026 04050140
ANA CRISTINA PARENTE SILVEIRA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO [...]
PAGO 1.078,18
12/05/2026 04050139
ANA PAULA PAIVA DOS SANTOS
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO [...]
PAGO 1.078,18
12/05/2026 04050138
ANDRESA HIRMA LIMA DOS SANTOS
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO [...]
PAGO 928,18
12/05/2026 04050137
ANDRESSA DE SOUSA ALENCAR
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO [...]
PAGO 1.131,82
12/05/2026 04050136
ANDREZZA DE SOUSA BRASILEIRO QUINTINO
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO [...]
PAGO 981,82
12/05/2026 04050135
ANNA CAROLINE SOARES CHAGAS MOARES
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO [...]
PAGO 1.078,18
12/05/2026 04050134
ANTONIA AURILENE DA SILVA ANDRADE
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO [...]
PAGO 928,18
12/05/2026 04050133
ARTEMIZIA SOUSA PEREIRA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO [...]
PAGO 928,18
12/05/2026 04050132
BEATRIZ AVELINO CAVALCANTE
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO [...]
PAGO 1.078,18
12/05/2026 04050131
BIANCA MOURA PINHEIRO
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO [...]
PAGO 928,18
12/05/2026 04050130
CARINE RODRIGUES NASCIMENTO GOMES
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO [...]
PAGO 928,18
12/05/2026 04050129
CLAUDIA VIANA MOTA DE PAULA ABREU
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO [...]
PAGO 928,18

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