lC - Lista de despesas.

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026
Total empenhado

R$ 299.761.153,85

Total liquidado

R$ 218.473.173,08

Total pago

R$ 216.495.456,21

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 16886 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 03/07/2026 - 13:30:38
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
20/05/2026 01040427
ALIVAN LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME CONTRATO N [...]
PAGO 25.719,78
20/05/2026 01040426
ALIVAN LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME CONTRATO N [...]
PAGO 16.361,10
20/05/2026 01040418
V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DE REDE PÚBLICA DE ENSINO ESCOLAR INFANTIL NO MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME CONTRATO N° 04.22.10.25.001 [...]
PAGO 9.792,88
20/05/2026 01040371
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP, REFERENTE A 1% DA RECEITA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,
PAGO 0,41
20/05/2026 01040371
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP, REFERENTE A 1% DA RECEITA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,
PAGO 12.963,36
20/05/2026 01040371
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REESTIMATIVA DE EMPENHO Nº 01040082 REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP, REFERENTE A 1% DA RECEITA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTR [...]
LIQUIDADO 12.963,36
20/05/2026 01040371
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REESTIMATIVA DE EMPENHO Nº 01040082 REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP, REFERENTE A 1% DA RECEITA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTR [...]
LIQUIDADO 0,41
20/05/2026 01040364
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
DESPESAS COM SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS-SEAGRI, PARA O CORRE [...]
PAGO 1.185,38
20/05/2026 01040364
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
DESPESAS COM SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS-SEAGRI, PARA O CORRE [...]
PAGO 1.238,19
20/05/2026 01040354
ALIVAN LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DE REDE PÚBLICA DE ENSINO ESCOLAR INFANTIL NO MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME CONTRATO N° 04.22.10.25.002 [...]
PAGO 24.541,65
20/05/2026 01040353
ALIVAN LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DE REDE PÚBLICA DE ENSINO ESCOLAR INFANTIL NO MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME CONTRATO N° 04.22.10.25.002 [...]
PAGO 10.669,59
20/05/2026 01040288
DIOTEC COM. E MAN. IND. E HOSPITAL. LTDA
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, FISIOTERÁPICOS, DE SUPORTE A VIDA, DE INTERESSE DO [...]
PAGO 36.697,80
20/05/2026 01040226
V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME CONTRATO N [...]
PAGO 158.793,60
20/05/2026 01040170
V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME CONTRATO N [...]
PAGO 48.688,92
20/05/2026 01040169
V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME CONTRATO N [...]
PAGO 62.303,92
20/05/2026 01040007
ALUCOM LTDA - EPP
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, PARA ATENDER A [...]
LIQUIDADO 105,81
20/05/2026 01040006
ALUCOM LTDA - EPP
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, CONFORME CONTR [...]
LIQUIDADO 1.813,88
20/05/2026 01040005
ALUCOM LTDA - EPP
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, CONFORME CONTR [...]
LIQUIDADO 396,93
20/05/2026 01040002
ALUCOM LTDA - EPP
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, CONFORME CONTR [...]
LIQUIDADO 1.587,15
20/05/2026 01040001
ALUCOM LTDA - EPP
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, CONFORME CONTR [...]
LIQUIDADO 423,24
19/05/2026 30040003
DSC COMERCIAL LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PAPELARIA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE., PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES DA [...]
PAGO 35.626,00
19/05/2026 19050005
CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICROREGIAO DE MARACANA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO EM CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE MICRORREGIÃO DE MARACANAU ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
PAGO 45.390,42
19/05/2026 19050005
CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICROREGIAO DE MARACANA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO EM CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE MICRORREGIÃO DE MARACANAU ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 45.390,42
19/05/2026 19050005
CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICROREGIAO DE MARACANA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO EM CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE MICRORREGIÃO DE MARACANAU ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
EMPENHADO 45.390,42
19/05/2026 19050004
AR RP CERTIFICAÇAO DIGITAL
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAIS DO TIPO E-CPF, PARA ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 13.26.05.14. [...]
EMPENHADO 170,00
19/05/2026 19050003
AR RP CERTIFICAÇAO DIGITAL
14 - SECREATARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO E-CPF, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, CONFORME TERMO C [...]
EMPENHADO 170,00
19/05/2026 19050002
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO COM MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES DA EDUCA [...]
EMPENHADO 13.218,30
19/05/2026 19050001
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA PARA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA "SECRETARIA ESPECIAL DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES" DA PREFE [...]
EMPENHADO 108,39
19/05/2026 15050004
RONALDO LEONARDO PEREIRA DUARTE
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE JETONS AOS, MEMBROS DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO (JARI). LEI MUNICIPAL N° 1620/2021 ART 1° DO DECRETO 2798/2 [...]
LIQUIDADO 270,00
19/05/2026 15050003
ARMANDO ALMEIDA SATIRO
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE JETONS AOS, MEMBROS DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO (JARI). LEI MUNICIPAL N° 1620/2021 ART 1° DO DECRETO 2798/2 [...]
LIQUIDADO 270,00
19/05/2026 15050001
ROMEU VIEIRA MOTA
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE JETONS AOS, MEMBROS DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO (JARI). LEI MUNICIPAL N° 1620/2021 ART 1° DO DECRETO 2798/2 [...]
LIQUIDADO 450,00
19/05/2026 12050002
DISTRIBUIDORA DE GAS MARANGUAPE LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO COM RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), DESTINADOS ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETA [...]
LIQUIDADO 4.864,00
19/05/2026 06040078
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COFFE BREAK OFERECIDOS AOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A FORMAÇÃO DOS MESMOS. CONTRATO Nº 04.22.0 [...]
LIQUIDADO 10.441,00
19/05/2026 06040078
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COFFE BREAK OFERECIDOS AOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A FORMAÇÃO DOS MESMOS. CONTRATO Nº 04.22.0 [...]
LIQUIDADO 9.444,95
19/05/2026 06010023
METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM PROCEDIMENTOS FISCAIS, VISANDO O APRIMORAMENTO, REVISÃO E AVALIAÇÃO DOS INSTRUMENTOS D [...]
LIQUIDADO 11.000,00
19/05/2026 06010023
METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM PROCEDIMENTOS FISCAIS, VISANDO O APRIMORAMENTO, REVISÃO E AVALIAÇÃO DOS INSTRUMENTOS D [...]
LIQUIDADO 11.000,00
19/05/2026 06010023
METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM PROCEDIMENTOS FISCAIS, VISANDO O APRIMORAMENTO, REVISÃO E AVALIAÇÃO DOS INSTRUMENTOS D [...]
LIQUIDADO 11.000,00
19/05/2026 05050012
DSC COMERCIAL LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PAPELARIA E PEDAGÓGICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE., PARA SER UTILIZADO N [...]
PAGO 35.626,00
19/05/2026 05050007
J&G - PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE. CONFORM [...]
PAGO 239.911,65
19/05/2026 05050006
MOURA DISTRIBUIDORA LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PAPELARIA E PEDAGÓGICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE., PARA SER UTILIZADO N [...]
PAGO 24.705,60
19/05/2026 05050005
MX DISTRIBUIDORA LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PAPELARIA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE., PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES DA [...]
PAGO 29.987,50
19/05/2026 05050004
MX DISTRIBUIDORA LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PAPELARIA E PEDAGÓGICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE., PARA SER UTILIZADO N [...]
PAGO 47.487,00
19/05/2026 05010521
DIOTEC COM. E MAN. IND. E HOSPITAL. LTDA
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, FISIOTERÁPICOS, DE SUPORTE A VIDA, DE INTERESSE DO [...]
PAGO 36.697,80
19/05/2026 05010474
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESA COM O PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ENEL, PERTENCENTES AS UNIDADES GERENCIADAS PELA FUNDAÇÃO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO, [...]
LIQUIDADO 5.234,74
19/05/2026 05010467
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE [...]
LIQUIDADO 110,32
19/05/2026 05010466
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE [...]
LIQUIDADO 964,85
19/05/2026 05010328
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMÁRIA DE SAÚDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MAR [...]
LIQUIDADO 381,93
19/05/2026 05010325
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EM MARANGUAPE.
LIQUIDADO 2.107,31
19/05/2026 05010325
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EM MARANGUAPE.
LIQUIDADO 48.431,34
19/05/2026 05010315
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL DE MARANGUAPE DR. ALMIR PINTO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE [...]
LIQUIDADO 1.326,53
19/05/2026 05010314
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMÁRIA DE SAÚDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MAR [...]
LIQUIDADO 9.405,25
19/05/2026 05010309
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE DE ENDEMIAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍ [...]
LIQUIDADO 1.326,53
19/05/2026 05010299
METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS LTDA
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM PROCEDIMENTOS FISCAIS, VISANDO O APRIMORAMENTO, ACOMPANHAMENTO, RE [...]
LIQUIDADO 9.000,00
19/05/2026 05010299
METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS LTDA
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM PROCEDIMENTOS FISCAIS, VISANDO O APRIMORAMENTO, ACOMPANHAMENTO, RE [...]
LIQUIDADO 9.000,00
19/05/2026 05010299
METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS LTDA
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM PROCEDIMENTOS FISCAIS, VISANDO O APRIMORAMENTO, ACOMPANHAMENTO, RE [...]
LIQUIDADO 9.000,00
19/05/2026 05010299
METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS LTDA
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM PROCEDIMENTOS FISCAIS, VISANDO O APRIMORAMENTO, ACOMPANHAMENTO, RE [...]
LIQUIDADO 9.000,00
19/05/2026 04050192
BANCO DO BRASIL S/A
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
DESPESAS REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS VINCULADAS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026.
PAGO 3.799,38
19/05/2026 04050192
BANCO DO BRASIL S/A
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REESTIMATIVA DE EMPENHO 02010078. PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS VINCULADAS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026.
LIQUIDADO 3.799,38
19/05/2026 04050184
LANEMED HOSPITALAR LTDA
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.008/2024PERP E CONTRATO Nº 09.26.02.23. [...]
PAGO 54.419,51
19/05/2026 04050184
LANEMED HOSPITALAR LTDA
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.008/2024PERP E CONTRATO Nº 09.26.02.23. [...]
PAGO 34.266,81

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